求教税务问题,请详细解答
2个回答财税会计专题活动
- 您是什么时候的开发票?开票时间不一样,增值税税率不一样。每个行业适用的增值税税率不一样,同样金额产生的增值税就不一样的。企业的身份如果是一般纳税人,增值税税率又和小规模纳税人适用的征收率不一样。企业所在地区不同,附征税费使用税费率又不一样。
所以,就您提供的上述信息,很难为您作出详尽解答。 - 你开的是啥?税率让我倒推吗?
2、应纳税所得额=会计利润800万元+收入调增100万元+不合法凭证调增20万-扣除以前年度结转广宣费75万元=845万元 3、所得税税额=845*25%=211.25万元。另外,你这个题的业务年度有问题,开始说2018年,后来问题上写2017年
购货单位当月“一般纳税人”资格未办下来,需次月办理。请问销货单位在当月开具的专用发票——购货单位又不能抵扣,开专用发票无用。建议先不开票,不做收入。在下月购货单位成为一般纳税人以后再开票。请问销货单位在当月开具的专用发票能在次月到税务局申请办理红字冲销吗?——没有合适的理由是不行...
1.一个小公司一个基户就足够了,只要有发票的就通过基本户走,没发票就走现金或个人帐户.公司电话费.交税可以委托基本户划扣,这样方便.免得你自己去交.2.你给客户开了发票,一般客户都会把钱汇到基本户上或者给你开支票.那你的钱就没地方进.你即使是现在没有客户向你要发票.随着公司的发...
有可能的,税务局查帐的时候,重点之一是看你单位,收入的钱,是否有没有做正常的比如销售。存货和固定资产也是重点检查范围。盘点现金倒不一定,可是你自己也应该盘点现金啊,不怎么明白你的意思。
(X*0.17-150)/X=0.01 X=937.5万元 可以开票的不含税金额最多为937.5万元,含税为1096.875万元,你需缴纳的增值税为9.375万元,其他税一般为增值税额的12%,即为1.125万元。