多交一增值税的情况说明应怎样写呀?

多交一增值税的情况说明应怎样写呀?
  • 需要把你申报的开票的总额 和 抵扣的总额 还有上期留底的总额写出来 并附一份增值税申报表复印件主表,然后 列出应缴纳的税款。。附上已经交纳的税款通知单。。差值列出来给税局。。协商是否留下期抵扣
  • XXX国税局:
    公司是从事 (主要经营范围)的企业,主管国税机关为 ,《增值税暂行条例》第22条第(1)项规定,增值税在 国税局(主管国税局)申报缴纳。我公司销往你地的XX项目的 (机器设备名称),已做销售处理,并依法申报纳税。以上情况属实。特此说明!

    XXX公司(公章)
    年 月 日

    《增值税暂行条例》第22条第(1)项规定,固定业户应当向其机构所在地主管税务机关申报纳税。
    《增值税暂行条例》第22条第(2)项规定,固定业户到外县(市)销售货物的,应当向其机构所在地主管税务机关申请开具外出经营活动税收管理证明,向其机构所在地主管税务机关申报纳税。未持有其机构所在地主管税务机关核发的外出经营活动税收管理证明,到外县(市)销售货物或者应税劳务的,应当向销售地主管税务机关申报纳税;未向销售地主管税务机关申报纳税的,由其机构所在地主管税务机关补征税款。

    如果公司外出销售货物,需要按规定向主管国税局申请开具外出经营活动税收管理证明;如果公司不是外出销售货物,而仅仅是发货到工程所在地,就不需要开具外出经营活动税收管理证明。
  • 关于****公司多交增值税的情况说明

    ****税局**分局:
    ***公司,税务登记号:*****,于2012年*月,申报增值税时,因我公司财务人员操作失误(或别的原因),误将销售****金额写成*****金额,从而导致当期增值税纳税申报出现错误,多交增值税****元,纳税申报号为:*****。特此说明。

    *****公司
    年月日
  • 如实填写,把情况说清楚就行了,附上上期和本期的申报表(3表都打出来),抵扣联,销项汇总和明细,一般不会退给你,留到下期交税时抵减
  • 我公司销往你地的XX项目的 (机器设备名称),已做销售处理,并依法申报纳税。以上情况属实。特此说明!XXX公司(公章)年 月 日 《增值税暂行条例》第22条第(1)项规定,固定业户应当向其机构所在地主管税务机关申报纳税。《增值税暂行条例》第22条第(2)项规定,固定业户到外县(市)销...

  • 把上期总额和应缴纳税列出。把你申报的开票的总额和抵扣的总额,还有上期留底的总额写出来,并附一份增值税申报表复印件主表,然后列出应缴纳的税款即可。 也采用国际上的普遍采用的税款抵扣的办法。即根据销售商品或劳务的销售额,按规定的税率计算出销售税额,然后扣除取得该商品或劳务时所支付的增值...

  • (一)企业基本情况:成立于年月日,地址在,法定代表人,公司类型是,主要经营,一般纳税人认定时间是年月日。年月日到年月日,公司销售收入元,已缴纳增值税元。(二)目前发票核定情况:现在公司使用的专用发票是版份 (三)本月专用发票使用情况:本月开具专用发票份,总金额元。(四)申请理由 ...

  • 如果发生这样的事,那就这样写:申请退抵增值税说明书 国税局:我公司本月应交增值税A元,在*月*日实际缴纳增值税时,因工作人员操作失误实际交纳增值税B元,多交增值税C元,特此申请退抵增值税C元,望核准。公司 2010年11月26日 补充答:如果这件事的发生也有你的责任,你就把这个过程简明的写...

  • 1.这属于国税局多事。。2.让写就写吧。3. 关于XX公司两次抄税的说明 XX国税局:我公司为XX公司,XX年月日成立,法人代表XX,主营范围XX,注册资金XX,于X年月日认定为一般纳税人。我公司于X年月日抄税,X年月日又抄税一次。原因如下:XX 如为贵局工作带来麻烦深感歉意(该句用不用都行...

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