请问增值税申报表30列本期缴纳上期应纳税额忘记填写怎么办?
4个回答财税会计专题活动
- 增值税申报表的表一,网上申报的话,一般都是系统自动生成的,本期缴纳上期的税额也是。
你是手工填写申报的?已经申报给税务局了?扣款了?
如果还未扣款,撤回申报。 - 增值税申报表30列(本期缴纳上期应纳税额)填上本期交纳上期的就可以,本年累计数自动生成。不用填。
- 带上报税KEY去大厅,让税务人员给你审核不通过打回来,直接现场补上就OK了。
- 跟专管员沟通一下,让他给补上,现在还早,能改正的
增值税申报表30列(本期缴纳上期应纳税额)填上本期交纳上期的就可以,本年累计数自动生成。不用填。
《增值税纳税申报表》主表第30栏③本期缴纳上期应纳税额,本月数填写本月上缴上月实现、在本月入库的增值税,累计数应该是上年12月份实现增值税在本年元月份入库税款以及当年元至11月份实现增值税,而本年12月份实现增值税记入次年元月份。第30栏③本期缴纳上期应纳税额,是按照税务部门统计口径,累...
第30行是“本期缴纳上期应纳税额”就是填申报属期内所交的上期税款,比如申报4月申报时,应填4月份交3月属期的税款。
增值税申报表的表一,网上申报的话,一般都是系统自动生成的,本期缴纳上期的税额也是。你是手工填写申报的?已经申报给税务局了?扣款了?如果还未扣款,撤回申报。
补充:8月的报表 第30行填写的是7月份的应缴税款(即:本期交纳上期应纳税额 )。8月份产生的700元税,你是在9月的1-10号交纳,所以在申报8月份时,税款还没交纳,申报表上是填 32行的本月数700(期末未交,)和34行700。(申报后交了600元,不在8月表上体现,应该体现在9月的申报表27...