增值税纳税申报表发票数填错了已经申报了怎么办

增值税纳税申报表发票数填错了已经申报了怎么办
  • 不用解码,跟你税卡也没有关系,是你网上申报表填错了。
    应该是把网上申报的表给你退回来,你重新填,再申报。
    我们这退表是国税申报软件的公司负责,只要给他们打个电话,报自己家的税号,说我的表填错了,给我退出来,他就给你退出来了。然后你再重新填写,再申报。
    给国税申报软件公司打电话吧```
  • 到税务局大厅窗口,带上你的申报卡,让他给你解码,你才能重新填制报表,重新申报。
  • 到税务局大厅窗口,带上你的申报卡,让他给你解码,你才能重新填制报表,重新申报。

  • 增值税纳税申报表发票数填错了已经申报了怎么办 不用解码,跟你税卡也没有关系,是你网上申报表填错了。 应该是把网上申报的表给你退回来,你重新填,再申报。 我们这退表是国税申报软件的公司负责,只要给他们打个电话,报自己家的税号,说我的表填错了,给我退出来,他就给你退出来了。然...

  • 作为依法红冲的销售,如已开具红票的(在税务机关应该已申请红冲并备案),即当月多申报缴纳增值税,应申请退税(或在下月抵减),或与主管税务机关协调申请在下月作补申报处理;2.如果是未开具红票(即为视同销售或无票销售)的冲减,由于属于本月多缴税性质(不存在滞纳金),那就只能在下月补做申报...

  • 先打电话到申报大厅要求作废 然后再重新填一张表二和申报表过去修改一下,免得大厅里给你录入进去并开了税票,这样的话就只能在下一个月再麻烦了。像这样的问题打电话给国税大厅就可以得到解决办法 最后的申报交纳数一定要和报表中增值税应交明细表的应交税额相符才行 ...

  • 增值税申报表填报错了是能修改的。如果的增值税已申报成功(报表已入国税征管系统),则要改报表的话,当月申报期内,你可以直接到国税大厅作废申报表,回来后再次申报。如果已过当月申报期的,则要手工填写一套正确的增值税申报表,去找专管员签定确认后,再到大厅修改报表即可。

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