增值税纳税申报表里本期交纳上期应纳税额没填怎么办
5个回答财税会计专题活动
- 网上报税的补一份发过去 要么就送办税大厅 不清楚的就联系专管员呗
- 你有缴了上月的增值税,系统就会自动生成数据,除非你还未缴税。
排除以上情况,如果出现异常,到征管局办税大厅去咨询,叫她们人工调整一下就好了。
可以网上报税的话补一份发过去也可以。不放心的话就亲自送办税大厅,联系专管员咨询办理。 - 没关系,税务局对此栏是否填列是不作比对的,你可以下个月再与当月并在一起录入
- 可以去税务大厅申请删除报表,重新申报一次
- 打电话问税官呗 问清楚了再做
《增值税纳税申报表》主表第30栏③本期缴纳上期应纳税额,本月数填写本月上缴上月实现、在本月入库的增值税,累计数应该是上年12月份实现增值税在本年元月份入库税款以及当年元至11月份实现增值税,而本年12月份实现增值税记入次年元月份。第30栏③本期缴纳上期应纳税额,是按照税务部门统计口径,累计...
你有缴了上月的增值税,系统就会自动生成数据,除非你还未缴税。排除以上情况,如果出现异常,到征管局办税大厅去咨询,叫她们人工调整一下就好了。可以网上报税的话补一份发过去也可以。不放心的话就亲自送办税大厅,联系专管员咨询办理。
有区别的。第30行 本期交纳上期应纳税额:因为当月结帐后,税款只能在下月的1-10日交,所以在下月的报表上,反映的是交纳上期税款。而31行是说你交纳的以前欠缴的税款。补充:8月的报表 第30行填写的是7月份的应缴税款(即:本期交纳上期应纳税额 )。8月份产生的700元税,你是在9月的1-10...
我来回答你。这个可以找你们管理员,让他们通过一个叫做运维处理系统的软件上报。让你所在省的省国税局后台修改。(当然你得先找管理员说清楚原因,并让他核实)。管理员不明白,你可以找他们主管业务的副分局长。或者找当地国税的信息中心。希望我的回答能帮助你。
如果25行“期初未缴税额)为0的话,30行应填0.如果25行“期初未缴税额)有余额,30行填0时,(也也就是说本期你没有交上月的税)应该有税局的缓缴文件。