如果进项是营改增的税率11,销项是17的税率,进项是以11来抵扣吗

如果进项是营改增的税率11,销项是17的税率,进项是以11来抵扣吗
  • 企业如果进项是营改增的税率11%,销项是17%的税率,进项是以11%来抵扣的,用计算所得的税额进行进项抵扣。
    根据营改增的相关规定,单位只能抵扣税率不高于自身税率的进项税额, 举例,如果单位的销项税率是17%,那么他可以抵扣所有税率的进项税额(17%、11% 、6%、3%),如果单位的销项税率是11%(如建筑业、运输业、不动产租赁等),则只能抵扣不高于11%的进项税(11% 、6%、3%),如果单位的销项税率是6%(现代服务业等)则只能抵扣6%和3%两档税率。
    实行增值税体制·企业销售货物和应税劳务,都要按着一定的税率交纳税款,有17%的,有13%的,有6%的等等,这就是增值税的销项税,然而你购进货物时,对方也会给你出具购进货物的增值税专用发票(但你必须是一般纳税人),这个发票上所标的进项税就是你可以抵扣当期应交增值税销项税的进项税额,销项税减进项税就等于你当期应交的增值税·这就是抵扣· 增值税是价外税。
    销项税6%,进项税17%,进项抵扣销项是全额抵扣,不是抵扣6%,设置6%的增值税税率,就是考虑到行业特性,取得进项税票的概率小,抵扣额不足,造成负税过高。允许执行增值税6%的税率,就是降低该行业的实际税负。
  • 是的。抵扣应该按照进项发票根据适用税率开具的进项税额进行抵扣。
  •   企业如果进项是营改增的税率11%,销项是17%的税率,进项是以11%来抵扣的,用计算所得的税额进行进项抵扣。
      企业购进为货物,取得的增值税专用发票进行进项抵扣,其可抵扣税额是通过总的税额进行进项抵扣,而不是通过税率分类抵扣。
      实行增值税体制·企业销售货物和应税劳务,都要按着一定的税率交纳税款,有17%的,有13%的,有6%的等等,这就是增值税的销项税,然而你购进货物时,对方也会给你出具购进货物的增值税专用发票(但你必须是一般纳税人),这个发票上所标的进项税就是你可以抵扣当期应交增值税销项税的进项税额,销项税减进项税就等于你当期应交的增值税·这就是抵扣· 增值税是价外税。
      取得的专用发票上列明的进项税额经过认证相符后,可以做为进项税额抵扣销项税,指的是增值税的计算(当然也可以取得运费、海关完税凭证来抵扣款。而购买无形资产取得的专用发票也可以抵扣,但要注意以下几点:纳税人销售软件产品并随同销售一并收取的软件安装费、维护费、培训费等收入,应按照增值税混合销售的有关规定征收增值税,并可享受软件产品增值税即征即退政策。 对软件产品交付使用后,按期或按次收取的维护、技术服务费、培训费等不征收增值税 纳税人受托开发软件产品,著作权属于受托方的征收增值税,著作权属于委托方或属于双方共同拥有的不征收增值税。
  • 进项要看你取得进项发票上的进项税额来定,比如汽油抵扣、修车费抵扣就是17%,如果你收到其他运输业开具的增值税专用发票,发票上的进项税额是11%的,你就只能抵扣11%
  • 抵扣多少与税率无关,是看你的进项税额是多少就抵多少。
  • 企业如果进项是营改增的税率11%,销项是17%的税率,进项是以11%来抵扣的,用计算所得的税额进行进项抵扣。企业购进为货物,取得的增值税专用发票进行进项抵扣,其可抵扣税额是通过总的税额进行进项抵扣,而不是通过税率分类抵扣。实行增值税体制·企业销售货物和应税劳务,都要按着一定的税率交纳税款,有...

  • 根据2016年3月23日,财政部、国税总局颁布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)相关规定,增值税的计税方法有两种,包括一般计税方法和简易计税方法,税率分别是11%和3%,一般计税方法进项可以抵扣,简易计税方法进项不可以抵扣。一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择...

  • 进项要看你取得进项发票上的进项税额来定,比如汽油抵扣、修车费抵扣就是17%,如果你收到其他运输业开具的增值税专用发票,发票上的进项税额是11%的,你就只能抵扣11

  • 营改增以后 不动产租赁的税率是11%。《财政部 国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号): 不动产租赁一般纳税人(年应交纳增值税服务达到500万元〈含500万〉)适用]。小规模纳税人则适用3%的征收率。

  • 营改增前的老项目营改增以后完工进项税额是否能抵扣要视具体情况而定。如果选择适用简易计税方法按照3%征收率计税的,是不能抵扣进项税额的。如果采用一般计税方法按照适用税率11%计税的,可以抵扣进项税额。进项税额,是指纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或者不动产,支付或者负担的增值税...

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