财务内部审计工作的职责及财务主管会计的职责是什么?
- 主管会计职责
第一条 在公司总经理的领导下,根据国家有关财税法规,制定财务会计各项具体工作的规章制度和公司的一切经济活动的核算流程。
第二条 带领本部员工履行财务部职责,对公司的一切经济活动进行核算,完成各项会计核算工作。
第三条 保管公司财务专用印章,根据资金收支计划和总经理的签字或授权,合理调配资金。
第四条 根据财税法规,审核税务申报表和会计报表,确保报出的会计报表和其他会计资料数据真实、准确、可靠。
第五条 要随时对各项资产进行督查,定期对公司的经营结果和财务状况进行分析。
第六条 参与公司重要的管理制度的制定,参与公司重大的经济项目的认证和决策。
第七条 负责公司的投资、筹资、贷款、资产评估、年报审计、税务稽查所需资料的整理工作。
第八条 组织公司所有会计核算人员学习财会专业知识及现代管理方法,提高会计核算人员的业务工作能力。
第九条 要完成公司领导交办的其他临时性工作。
1.公司财务内部审计工作;谙熟国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;良好的中文口头及书面表达能力;
2.协助财务经理制定业务计划、财务预算、监督计划;
3.至少3年以上企业内部审计经验,能独立出具审计报告。
4.分析并调整应收账户交易和数据;定期审核下属公司财务报表;
5.定期对账,如发现差异,查明差异原因,并把相关意见报告给财务经理;
6.设计、修订会计制度、会计表单,分析财务结构,编制会计报告、报表;
具体账务处理也是管的。 - 岗位职责需要通过岗位分析才能较为准确的获取,每个公司岗位名称相同,具体工作职责不一定完全一样,以下是某公司工作分析获取的岗位职责,仅供参考。
财务部主管会计岗位职责:
一、公司账务的记录
公司账务的记录
制作销售业务凭证
核销
二、公司账务的管理
1、审核
2、结转物流系统
3、结转总账
三、报表
1、编写内部报表
四、融资业务
1、协助领导、配合融资机构办理融资业务
五、发票管理
1、管理 是否按照公司既定的制度执行
六、制度管理
1、编制、修改、执行与财务有关的各种常规和临时性的制度
七、费用管理
1、参与理财小组,审核费用单据的合理性并从财务专业的角度提前辨别费用的内容是否符合相关制度、法律、法规的要求
八、略
财务审计主要审计企业负债表、企业损益表与企业资金来源。其工作职责是:1、开展公司内部评审与优化;2、参与物资采购、招标业务流程的审计监督;3、参与公司经营管理活动的审计评价与咨询;4、负责公司内部规章管理制度监督执行。财务审计的招聘要求是:1、财务或会计等专业,大专及以上学历,有会计证;2、...
1、 对财务处和被审计单位提供的有关会计资料(包括电子文档),实施财务审计程序。 (1) 按账号(账户)中明细项目汇总财务收支情况,并编制审计检查表。 (2) 按账号(账户)分类汇总财务收支情况,并编制审计检查表。 (3) 按重点对具体会计事项进行详细检查,并编制审计检查表。 (4) 抽查会计凭证,对主要会计事项的会计...
财务审计的主要工作内容 一、财务报表审计 财务审计的核心任务是对企业的财务报表进行审计。这包括审查企业的资产负债表、利润表、现金流量表等,确保报表的真实性、完整性和准确性。审计员需要核对财务报表中的数据,检查其是否遵循了相关的会计准则和规定,并揭示可能存在的误差和问题。二、内部控制审计 审...
财务审计岗位职责主要包括:1、负责制定公司财务收支等审计计划,对财务收支情况和经营管理情况实施审计,评估审计效果,识别风险与缺陷,提出针对性整改措施并监督执行。2、根据年度审计工作计划,参与公司其他审计项目,完成分配的审计任务。3、参与完善公司内部控制体系,提供指导和培训。4、组织接受监管机构、...
财务审计工作职责2 1、实施内部财务\费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作 2、实施子公司季度财务审计,包括但不限于货票款数据,将重大审计发现进行上报 3、参与实施营销财务相关的专项审计 4、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计 报告 ,提出初步处理意见和建议 5、负责做好有关...