进项认证的多,销项少,想交税,怎么做帐务处理?

进项认证的多,销项少,想交税,怎么做帐务处理?
  • 两个办法
    一、本月开具增值税普通发票,下月作废,让本月销项大于进项,即可;
    二、本月在未开具发票栏填写金额与税额,下月进行抵扣(根据税务机关要求,提供相应资料);
    个人建议你使用第一种方法。
  • 加大销售收入,增加销项税。纳增值税
  • 前面的三种方法可行,我还有一种方法,就是多做未开票收入。未开票收入是你实际销售了但没有开票,做的这一部分收入,国税局一般也有这种要求。
  • 做未开票收入

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