发票怎么红冲怎么操作

发票怎么红冲怎么操作
  • 一般来说,不同发票类型冲红流程不同,其大致可分为以下情况:1、普通发票冲红流程其步骤基本为:第一步:打开 开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认 码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。第二步:点击“红字”,录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。(注意不能输入错误的代码号码,否则下一步按钮可能是灰色无法点击)第三步:接着会弹出原蓝字发票的相关信息,核对后点击下方的“确定”按钮。第四步:再次核对票面信息和备注栏的原蓝字 码号码,确认无误后点击“打印”按钮,打印到新的这种普通发票上,普通发票的红字发票就开具成功了。2、专用发票冲红流程多数情况下,专用发票冲红涉及到开具信息表,上传信息表和开具红字发票三个大的步骤。操作程序如下:(1)红字发票信息表填开第一步,进入开票系统-发票管理-红字发票信息表(开票软件左上角)-红字增值税专用发票信息表填开第二步,选择销售方申请-输入 码、发票号码、选择原蓝字发票开票时间(注意:如果是成品油专用发票,还需要勾选最上方的成品油专用发票信息选择)第三步,确认信息无误点确定第四步,点击打印—选择不打印第五步,若需要开第二张红字发票信息表—点击确认,若没有下一张需要开—点击取消。(2)信息表上传第一步,点发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出第二步,选中要上传的信息—点击上传第三步,显示审核通过—完成(3)开具红字发票第一步,发票填开—增值税专用发票填开—点击“红字”—选择导入网络下载红字发票信息表第二步,选中已审核通过的信息表之后,点击选择第三步,检查票面信息无误—打印到这里,销售方自己申请红字信息表,上传信息表审核获取信息表编号和开具红字发票的整个流程就完成了。在企业经营期间,遇到发票开具错误或者发生退货时,在发票已经认证或者已经跨月的情况下,需要进行发票冲红处理。所谓“发票冲红”,是指红冲发票,也就是冲减销项,然后开具正确的发票重新入账。法律依据《 人民共和国发票管理办法》第二十七条 开具发票的单位和个人应当建立发票使用登记制度,设置发票登记簿,并定期向主管税务机关报告发票使用情况。第二十八条 开具发票的单位和个人应当在办理变更或者注销税务登记的同时,办理发票和发票领购簿的变更、缴销手续。第二十九条 开具发票的单位和个人应当按照税务机关的规定存放和保管发票,不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿,应当保存5年。保存期满,报经税务机关查验后销毁
  • 发票红冲的操作流程如下:1.首先需要申请开具红字专用发票,向主管税务机关提交。2.税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后,通过红字票通知单管理系统开具通知单。3.企业收到税务机关开具的通知单,可以在开票系统中开具红字专用发票。       若是购买方开具红字发票,需购买方申请,...

  • 1.点击"发票管理"上方红字发票信息表下拉菜单选择红字增值税专用发票信息表填开;2.选择"销售方申请",如果发票未寄送出去并且未超过一个月,则选择"因开票有误等原因尚未交付的";反之选择第一项"因开票有误购买方拒收",输入" 码和发票号码"点击"下一步",确认信息表票面信息是否正确;如果票面无信息...

  • 1.申请红冲:纳税人需向税务机关提出红冲申请,说明红冲的原因、依据及相关证明材料。2.审核批准:税务机关对红冲申请进行审核,确认是否符合红冲条件,并作出是否批准的决定。3.开具红字发票:经税务机关批准后,纳税人可开具红字发票进行冲销。红字发票的开具需遵循相关规定,确保信息准确、完整。三、注意事...

  • 发票红冲步骤如下:1.向税务部门申请开具红字发票通知单。企业需要向税务机关提供对应的 码、发票号码等信息,说明开具红字发票的理由并提供证明材料。税务部门审核通过后,会出具红字发票通知单。详细解释:发票红冲是指对于已经开具的发票,因为某些原因需要进行作废处理,比如发票信息错误、货物退回等。此...

  • 一、普通纸质发票红冲操作:1、记录原发票信息。详细记录需红冲的 码和号码,确保信息准确无误。2、开具红字发票。在防伪开票系统中,选择“发票管理-发票填开-增值税普通发票填开”。确认发票种类为普通发票后,进入开票界面。3、录入红字信息。在开票界面中,点击“红字”按钮,并输入原发票的代码和...

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