上月收到专票已认证,这个月发现被对方冲红又重开,怎么报税,会多交税吗
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- 红冲发票的抵扣联跟发票联也要给您对方的 对方有记账联记账就好了
报税的时候红字发票填附表二进项税额转出 蓝字发票勾选认证正常填写附表二进项税额 - 上月收到专票已认证,这个月发现被对方冲红又重开,怎么报税,会多交税吗上月收到专票已认证,这个月发现被对方冲红又重开,怎么报税,会多交税...
1个回答回答时间:2022年12月3日
最佳回答:红冲发票的抵扣联跟发票联也要给您对方的 对方有记账联记账就好了 报税的时候红字发票填附表二进项税额转出 蓝字发票勾选认证正常...
百度知道
已经来不及了,对方已经认证,且已跨月,根本无法作废。11月的税款只能硬着头皮缴。如确开具错误,应由对方申请红票,然后由你方开出红票,之后再开出正确的票给对方。
一,跨月只能开红字发票,然后再开组正确的发票。二,将正确的发票连同红票给对方,对方将已认证的错误发票做进项转出,然后再将正确约发票认证抵扣。
在税控盘填写红字专票信息表,上传成功后生成红字专票信息码,用信息码开具红字(负数)发票。
建议最好跟对方说清楚,就是你们发票已经入账装订,不退回对方
1、对方已认证,就应该对方去他们当地的税务局申请退回重开申请,再将审批完的文书转过来,就可以开具红字发票。2、对方如果没认证,并且在开票日2个月内,开票方申请会更方便些;从系统中先做红字发票导出,到U盘,到当地税务局申请审批,审批后即可开具红字发票。二、法票只能在当月作废,跨月的话只能...