我开税票一年132000运输费应交税多少?

我开税票一年132000运输费应交税多少?
  • 你好,那应该按照劳务代扣代缴个税,20-40%税率 不含税收入*(1-20%)*适应税率2万以下20%,2-5万30%速算扣2000,5万上40%速算扣7000
    2022-09-30 18:24:37
    会计达人  (提问者)
    个体户不是交经营所得税吗?怎么按劳务报酬?
    齐红  (答疑老师)
    您是个体户有许可证的按经营所得交个 级数 全年应纳税所得额 税率 速算扣除数 1 不超过30000 5% 0 2 超过30000至90000的部分 10% 1500 3 超过90000至300000的部分 20% 10500 4 超过300000至500000的部分 30% 40500 5 超过500000的部分 35% 65500 您好 个体工商户报个税也是在自然人税收管理系统申报 一般计算公式为:应纳个人所得税=应纳税所得额乘适用税率-速算扣除数。而应纳税所得额的计算公式为:应纳税所得额=收入总额-(成本 费用 损失 准予扣除的税金)-规定的费用扣除标准。
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    碎**:
    你好,老师,是在报税期后红冲了进项发票,是下个月申报增值税会有提示吗?还是红冲进项发票以后当月就会有提示?是报税期后了

    僪**:
    会计等式的两边是指哪两边

    泰**:
    41.(20.0分)【计算题】某机械设备公司,2021年实现销售收入4000万元,发生符合条件的广告费支出700万元,发生业务招待费100万元,发生滞纳金罚款20万元。另有国债利息收入30万元。计算如何进行纳税调整。

    小**:
    8月20日,与B公司签订销售合同,向其出售E、F两种商品,E产品单独售价为44000元F产品单独售价为66000元,合同总价款为100000元,合同约定,A公司必须将两种商品全部交付后才能收取全部货款。当日,已将E产品送达B公司。F产品约定下月1日交货。E产品成本为35000元。(本业务不考虑增值税)9月1日,如期将F产品送达B公司,F产品成本为52000元。(不考虑增值税)

    碎**:
    你好,老师,如果在报税期后把已经认证的进项发票给红冲了,对报税有影响吗?是要补税吗?会接到税局电话吗?

    胡**:
    房地产企业开发的准备出售的房屋属于房地产嘛

    胡**:
    房地产企业开发的准备出售的房屋属于房地产嘛

    杨**:
    本月投资的产品已完工并验收入库,结转完工产品成本40000元

    泰**:
    41.(20.0分)【计算题】某机械设备公司,2021年实现销售收入4000万元,发生符合条件的广告费支出700万元,发生业务招待费100万元,发生滞纳金罚款20万元。另有国债利息收入30万元。计算如何进行纳税调整。

    泰**:
    41.(20.0分)【计算题】某机械设备公司,2021年实现销售收入4000万元,发生符合条件的广告费支出700万元,发生业务招待费100万元,发生滞纳金罚款20万元。另有国债利息收入30万元。计算如何进行纳税调整。

    碎**:
    你好,老师,是在报税期后红冲了进项发票,是下个月申报增值税会有提示吗?还是红冲进项发票以后当月就会有提示?是报税期后了

    僪**:
    会计等式的两边是指哪两边
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    答:你好,你得用你的销项减去进项来交税 运输一般增值税税负在2%左右的
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  • 开税票一年132000运输费应缴税3960元。这个是根据计算公式得出来的有效理论,可以作为有效参考

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