我开给客户17的增值税账扣,客户开6的发票给我,我有亏税点吗
2个回答财税会计专题活动
- 有,而且是很明显的。
开出的增值税专用发票是17%的税率,取得的增值税专用发票是6%的税率,从税点上刚好亏了11个点。 - 开 嚒?
17个点。如果销售方给购买方开具的增值税专用发票是17%的税率的话,那购买方在抵扣的税率也是按17%的税率进行抵扣的。也就是如果不含税销售额是10000元的话,那客户抵扣的税额就是1700元。纳税人可以在增值税专用发票中抵扣应纳税额。增值税属于流转税。买方在销售时支付的价格包括税价,而增值税专用...
增值税的税率就是17%。增值税是价外税,其依据的销售额(金额)是不含增值税的。所以,销货方向购买方收取的款项包括金额和增值税额。
假如你个客户开的是11700 10000的货款 1700的税 那你按10000货款10个点就是1000的税收对方 你收对方11000钱,给对方开11700的票
增值税应纳税额=销项税额-进项税额 增值税计算公式:含税销售额/(1+税率)=不含税销售额 销项税额=不含税销售额×税率 进项税额=不含税进货额×税率 进项税额也就是取得的增值税专用发票上列示的税额。如果企业没有购原材料的增值税专用发票,工厂要交17%税。
1、你们是一般纳税人, 当然开17%好啊 2、6%的 只能抵扣6%,而17%的发票则可以抵扣17%,这就是区别