电子发票怎么红冲步骤
3个回答财税会计专题活动
- 电子发票红冲步骤如下:1、记录需要红冲的发票号码以及代码; 2、纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面; 3、点击上方的负数按钮,在弹出的输入框中输入需要红冲的 码和号码,需要输入两次;4、确认后系统会调出对应的正数发票,只要数量和单位变为负数确认无误,系统就会生成红字单据,然后打印出红字发票即可。 电子发票是信息时代的产物,同普通发票一样,采用税务局统一发放的形式给商家使用,发票号码采用全国统一编码,采用统一防伪技术,分配给商家,在电子发票上附有电子税务局的签名机制。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证,发票只能证明业务发生了,不能证明款项是否收付。发票是指经济活动中,由出售方向购买方签发的文本,内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外,发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款,必须包含日期和数量,是会计账务的重要凭证。 会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样,但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数,每一张发票都必须有独一无二的流水账号码,防止发票重复或跳号。《 人民共和国发票管理办法》第十五条 需要领购发票的单位和个人,应当持税务登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模,向主管税务机关办理发票领购手续。主管税务机关根据领购单位和个人的经营范围和规模,确认领购发票的种类、数量以及领购方式,在5个工作日内发给发票领购簿。单位和个人领购发票时,应当按照税务机关的规定报告发票使用情况,税务机关应当按照规定进行查验。
- 1、首先在“发票管理”中找到“已开发票查询”;
2、点击进入查找“增值税电子普通发票”;
3、查询所需红冲的发票号及核对信息(红冲需要 码及发票号);
4、在“发票管理”中查找“发票填开”,发票填开中选择“增值税电子普通发票填开”会出现一个新的票号;
5、点击确认进入,最上面选择“红字”;
6、屏幕显示“销项正数 码号码填写、确认”需要输入所需红冲的发票号码及 码;
7、输入后点击下一步,会出现需要红冲发票的明细,核对完后,点击确定;
8、确认后,显示最新票号及红冲后的负数金额(备注区会显示所需红冲发票的信息),点击打印即可。 - 发票作废
当月开具的发票,因某种原因需要作废,点发票管理,发票作废,选上要作废的发票,点工具栏上的“作废”(切勿选择正确)。只有当月的未抄税的发票才可以作废,跨月的需要开具红字发票。
红字发票开具 信息表的开具有两种情况,一是销售方开具信息表,只要购货方没有认证发票,都是销售方开具信息表,并且在选择原因时选第一个原因” 因开票有误购买方拒收”。二是购货方开具信息表,只要购买方认证发票了,就需要购买方开具信息表。【摘要】
电子发票怎么冲红作废步骤【提问】
发票作废
当月开具的发票,因某种原因需要作废,点发票管理,发票作废,选上要作废的发票,点工具栏上的“作废”(切勿选择正确)。只有当月的未抄税的发票才可以作废,跨月的需要开具红字发票。
红字发票开具 信息表的开具有两种情况,一是销售方开具信息表,只要购货方没有认证发票,都是销售方开具信息表,并且在选择原因时选第一个原因” 因开票有误购买方拒收”。二是购货方开具信息表,只要购买方认证发票了,就需要购买方开具信息表。【回答】
一、选择软件左上角的“发票管理”,二、选择软件中间的“发票填开”,三、再弹出来的发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”,在发票填开界面选择上面的“红字”。一、在弹出的窗口中填入需冲红发票的“ 码”、“发票号码”。二、点击下一步。(该发票的负数数据自动填入到发票开具界面中...
电子发票作废冲红的流程如下:1、记录需要红冲的电子发票号码及代码;2、进入防伪开票系统,并进入普通发票填开界面;3、点击负数按钮,输入需要红冲的 码和号码;4、确认信息无误后,系统将生成红字单据,然后打印出红字发票即可。电子发票作废的条件:1、发票开具后,发现商品名称、规格型号、数量、单...
冲红条件的确认、冲红申请的提交、税务机关的审核、销售方的冲红操作、重新开具正确发票以及保存相关记录等步骤。一、确认冲红条件 首先,需要确认发票是否符合冲红条件。一般来说,当发票开具错误、重复开具、购买方退货等情况下,可以申请冲红处理。二、提交冲红申请 购买方或销售方根据实际情况,向税务...
电子票冲红发票的操作步骤如下:一、登录电子发票平台:首先,需要登录电子发票平台,进入“发票管理”界面。二、选择冲红发票:在“发票管理”界面中,选择需要冲红的电子发票,并点击“冲红”按钮。三、填写冲红信息:在弹出的冲红发票界面中,填写冲红原因、冲红金额等信息,并确认无误。四、提交冲...
电子税务局发票红冲操作流程大致如下:1、登录相关平台,进入发票管理模块。2、选择“红字信息表填开”,输入发票号码、代码、开票日期,然后点击“下一步”。3、红字信息表生成后,进行“保存”“上传”“打印”操作,并关闭页面。4、在发票管理中查询红字信息表的状态,确保其已上传。5、将红字信息表...