发票金额与银行对账单的金额不一样会计做账怎么处理?
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- 请教大家:我公司买货柜,对方给开的发票金额是9000元,我们实际支付8600元,银行回单也是8600元,请问大家怎么做账?
假如货柜的价格是8600元,剩余400元以后也不用付给对方的话,那就按实际支付金额入账,即:按8600元入账。分录如下:
借:固定资产
8600
贷:现金(或银行存款)
8600
假如货柜的价格是9000元,剩余400元以后也再支付给对方的话,那就按发票金额入账,即:按9000元入账。分录如下:
借:固定资产
9000
贷:
现金(或银行存款)
8600
应付账款
—XX
400
以后支付400元时,分录如下:
借:应付账款—XX
400
贷:现
金
400
1、在往来科目中计入差额;2、假设金额尾数有差额,那么可将差额转入费用科目;3、对于应收账款,应当计入财务费用;4、对于应付账款,应当计入营业外收入。案例说明:小张在甲公司担任会计,有一次,她开了一张金额10000元的业务专用发票,但是对方只转了5000元的货款,这种情况该怎么处理呢?答:会计小张可...
发票上的金额多于银行凭证上的金额,1,不用再付款,就按实际支付数记账,发票上要有领导按xx元报销,或按xx元付款的批示 2,需要再支付余下的款,借:库存商品 (发票金额)贷:应付账款(发票金额)支付部分,借:应付账款 贷:银行存款 应付账款的余额即应付未付数,即发票上的金额多于银行凭证...
假如货柜的价格是8600元,剩余400元以后也不用付给对方的话,那就按实际支付金额入账,即:按8600元入账。分录如下:借:固定资产 8600 贷:现金(或银行存款)8600 假如货柜的价格是9000元,剩余400元以后也再支付给对方的话,那就按发票金额入账,即:按9000元入账。分录如下:借:固定资产 9000 贷...
开出发票大于金额,要按发票的金额入帐,如借:应收帐款-**单位 贷:主营业务收入 贷:应交税金-应交增值税-销项税收到款项时借:银行存款-**行借:管理费用-其它 贷:应收帐款-**单位
开票的价税合计金额与收到货款的金额应该分毫不差,对账单上就不应该出现差额。至于相差七分钱,必须找到哪张发票的开票金额与实际收款金额不符,并给予更正。