公司财务流程完整版

公司财务流程完整版
  • 财务报销流程详细步骤如下:1、整理报销单据:将需要报销的发票、收据、合同等单据进行整理,确保单据完整、清晰。2、填写报销单:根据公司的报销规定,填写报销单,包括报销金额、报销事由、报销时间等信息。3、审核单据:将整理好的单据提交给财务部门进行审核,确保单据的真实性、合法性。4、审批报销:财务...

  • 1、报销人申请报销,填制费用报销单。2、报销人部门负责人或上级主管确认签字。3、财务主管审核报销单、票据。4、公司总经理审批。5、出纳复核并履行付款。二、分析详情 1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(...

  • (一)现金收付流程 1. 收现:根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款,检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名,在收据(发票)上签字并加盖财务结算章,将收据第②联(或发票联)给交款人,凭记账联登记现金流水账,登记票据传递登记本,将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制...

  • 1、将本季度的原始凭证整理出来 2、根据整理的原始凭证填制记账凭证。3、按照收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。4、根据记账凭证上的信息登记明细分类账。5、按照记账凭证汇总、编制科目汇总表。6、填制总表登记总账。7、最后,汇总编制资产负债表和利润表。二、税票计算:1、增值税,企业所得...

  • 一般公司的财务付款流程包括以下几个步骤:申请付款:员工或部门负责人向财务部门提交付款申请书,注明付款用途、金额、收款单位等信息。审核付款:财务部门对付款申请进行审核,检查付款金额、收款单位等信息是否正确,以及是否有必要的审批流程。资金划拨:审核通过后,财务部门将款项划拨至收款单位或个人账户。...

财税会计资料教程免费索取

联系方式 / Contact information
需求描述 / Requirement description
返回顶部