本期缴纳前期应纳税额怎么填
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- 《增值税纳税申报表》主表第30栏③本期缴纳上期应纳税额,本月数填写本月上缴上月实现、在本月入库的增值税,累计数应该是上年12月份实现增值税在本年元月份入库税款以及当年元至11月份实现增值税,而本年12月份实现增值税记入次年元月份.
第30栏③本期缴纳上期应纳税额,是按照税务部门统计口径,累计实际入库税款期间,而不是实现期间,因此你的做法是正确的,你还可以将本年1-11月份实现增值税数额(应交增值税加上上年12月份实现增值税)来填列,不考虑今年12月份实现数,其结果一样.【摘要】
本期缴纳前期应纳税额怎么填【提问】
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《增值税纳税申报表》主表第30栏③本期缴纳上期应纳税额,本月数填写本月上缴上月实现、在本月入库的增值税,累计数应该是上年12月份实现增值税在本年元月份入库税款以及当年元至11月份实现增值税,而本年12月份实现增值税记入次年元月份.
第30栏③本期缴纳上期应纳税额,是按照税务部门统计口径,累计实际入库税款期间,而不是实现期间,因此你的做法是正确的,你还可以将本年1-11月份实现增值税数额(应交增值税加上上年12月份实现增值税)来填列,不考虑今年12月份实现数,其结果一样.【回答】
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根据税务规定,纳税人可以选择线上或线下方式缴纳税款。线上缴纳通常通过税务系统或银行网银完成,方便快捷;线下缴纳则需要前往税务部门或指定银行进行。纳税人应根据自身情况和实际需求选择合适的缴纳方式。三、填写缴纳信息 在填写本期缴纳上期应纳税额时,纳税人需仔细核对相关信息。包括纳税人识别号、税款...
本期缴纳上期应纳税额怎么填 《增值税纳税申报表》主表第30栏③本期缴纳上期应纳税额,本月数填写本月上缴上月实现、在本月入库的增值税,累计数应该是上年12月份实现增道值税在本年元月份入库税款以及当年元至11月份实现增值税,而本年12月份实现增值税记入次年元月份.第30栏③本期缴纳上期应纳税额,...
本期应纳税额填写企业本期应缴纳的税款金额。详细解释如下:1. 应纳税额的概念:应纳税额是指企业应缴纳的税款金额,是根据企业所取得的营业收入、利润以及适用的税率计算得出的。2. 计算方式:应纳税额的计算通常基于企业的财务报表和税务法规。企业需要按照税法规定,对其营业收入、成本、利润等数据进行...
增值税申报表30列(本期缴纳上期应纳税额)本年累计数实际上就是企业本年累计交纳的增值税额.如果上期交纳增值税,那么本期一定要把上期交纳增值税额填列于第30列。
在申报表的24行“应该税额”自动生成增值税为10W,那么 不能 在第30栏“本期缴纳上期应纳税额” 填写10W的金额(本栏是系统自动填列,不允许修改)。如果8月份税款扣款成功,你在10月1-15号申报9月份增值税时,这个10万元,会自动在第30栏“本期缴纳上期应纳税额”体现。