员工本地外出办事火车票怎么做账

员工本地外出办事火车票怎么做账
  • 让您久等了,很荣幸为你服务解答呀~根据您的描述1、火车和飞机都是企业管理者和员工出差办事、探亲旅游、业务招待等主要乘坐的交通方式,火车票和飞机票也成为乘坐这些交通工具最有利的证据,同时在会计上也可以作为报销的一种凭证,税务部门也是认可这些票据,可以作为会计做账的一种直接依据;
    2、根据用途不一样,火车票和飞机票计入的科目也不一样,主要有以下几种情况:
    (1)管理人员出差办事的火车票和飞机票,可以计入管理费用——差旅费科目,销售人员出差办事的火车票和飞机票,可以计入销售费用——差旅费科目,生产车间人员出差办事的火车票和飞机票,可以计入制造费用——差旅费科目;
    (2)管理人员探亲旅游的火车票和飞机票,可以计入管理费用——福利费科目,销售人员探亲旅游的火车票和飞机票,可以计入销售费用——福利费科目,生产车间人员探亲旅游的火车票和飞机票,可以计入制造费用——福利费科目;
    (3)管理人员业务招待的火车票和飞机票,可以计入管理费用——业务招待费科目,销售人员业务招待的火车票和飞机票,可以计入销售费用——业务招待科目,生产车间人员业务招待的火车票和飞机票,可以计入制造费用——业务招待科目;感谢您的信任,希望有帮助到您,如果可以麻烦给个赞,祝您生活愉快,谢谢~【摘要】
    员工本地外出办事火车票怎么做账【提问】
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    让您久等了,很荣幸为你服务解答呀~根据您的描述1、火车和飞机都是企业管理者和员工出差办事、探亲旅游、业务招待等主要乘坐的交通方式,火车票和飞机票也成为乘坐这些交通工具最有利的证据,同时在会计上也可以作为报销的一种凭证,税务部门也是认可这些票据,可以作为会计做账的一种直接依据;
    2、根据用途不一样,火车票和飞机票计入的科目也不一样,主要有以下几种情况:
    (1)管理人员出差办事的火车票和飞机票,可以计入管理费用——差旅费科目,销售人员出差办事的火车票和飞机票,可以计入销售费用——差旅费科目,生产车间人员出差办事的火车票和飞机票,可以计入制造费用——差旅费科目;
    (2)管理人员探亲旅游的火车票和飞机票,可以计入管理费用——福利费科目,销售人员探亲旅游的火车票和飞机票,可以计入销售费用——福利费科目,生产车间人员探亲旅游的火车票和飞机票,可以计入制造费用——福利费科目;
    (3)管理人员业务招待的火车票和飞机票,可以计入管理费用——业务招待费科目,销售人员业务招待的火车票和飞机票,可以计入销售费用——业务招待科目,生产车间人员业务招待的火车票和飞机票,可以计入制造费用——业务招待科目;感谢您的信任,希望有帮助到您,如果可以麻烦给个赞,祝您生活愉快,谢谢~【回答】
  • 铁路行业发票实行专业管理,原国务院铁路主管部门对铁路运输票据的式样、印制标准以及填写、使用方法有较为严格的规章制度,铁路部门出具的车票、区段票、代用票、客运运价杂费收据、退票费报销凭证、退票报销凭证、定额票、手续费等运输票据,具有发票属性,可用于报销。在实务工作中,企业为了便于或者加强内部...

  • 应付职工薪酬-员工福利费-差旅费等(福利部门因公外出)相关科目。发生时:借:管理费用-差旅费 经营费用-差旅费 销售费用-差旅费 应付职工薪酬-员工福利费-差旅费 贷:库存现金 其他应收款--XX

  • 4、员工出差前,到财务处办理出差借款手续,回来后,差旅费由出差人本人将票据分类汇总,包括出差申请,各类票据,按差旅费报销制度规定,在结束出差一周内到财务报销费用,过期不予报销。 4-6.员工报销必须填写差旅费报销单,由出差人填写签字,(多人出差要写明人数),出差起止日期必须和火车票一至,...

  • 将火车票、飞机票等交通费发票原件交付给旅游服务购买方而无法收回的,以交通费发票复印件作为差额扣除凭证.客户回程通常需要持高铁票登车,无法将全部客户的票寄回给旅行社的情况,可用交通费发票复印件作为差额扣除凭证.员工高铁票飞机票账务处理怎么做?1、企业预支外出员工高铁票飞机票费用时:借:其他应收款...

  • 3、要取得相应的抵扣凭证,有的单位员工出差不打印车票或者是丢失凭证,凭复印件或其他的购票付款凭证是不可以抵扣的; 4、有相应的单位支出的证明,非个人消费。这里建议可以做一个抵扣表格,内容可以参考下列内容,员工报销时可以在票据后面作为审批和计算附件,因为最终的计算抵扣是要做账的,也是要在申报的...

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