急,报税问题!

急,报税问题!
  • 3月份的调整,个人认为这样做:
    借:现金700(红字)
    贷:主营业务收入700(红字)

    借:现金700
    贷:主营业务收入672
    应交税金--增值税28

    因为你3月份申报2月税金时,已经申报了28元的增值税,也就是说,3月份要缴纳28元的增值税,故在实际缴纳时:
    借:应交税金--增值税28
    贷:银行存款28

    关于你的报税,我没有算出你为什么要申报28元的增值税,如果你是小规纳税人,应该是4%的增值税,故
    不含税销售额=700/(1+4%)=673.07元
    增值税=673.07*4%=26.92元,不应是27元,不知你是怎样算出来的。

    你一定要认得,因为你3月申报2月份的增值税时,已经申报了28元,故3月一定要缴纳28元的增值税,看你的样子,好象还要等4月份缴!
  • 分录同意上述回答,其实你的问题在于多申报了,只要你在下月申报时少报26.93元收入即可,一个会计年度内的申报调整,税务机关是不管的。
  • 拨打12366问问!也可登陆税务局网站

  • 增值税专票上月忘记作废一张后报税的问题,急! 这多缴的税到时候是本月用红字冲了,本月可以少交或者以后少交,还有地税增值税的附加也是本月可以少交或者以后少交。关于增值税专票作废问题 需要到税务所说明情况。增值税专用发票作废的问题,急、急、急 1、你们违规了,作废发票之前必须收回各联...

  • 此外,还有几个问题:1,会计的日常做账,写分录,出报表应该是在每月的15号报税前就要完成的吧?是不是在15号之前账就要做完,税就要报完?2,报税环节是先“远程抄报”,再去进入国税页面填几个报表(增值税3个,资产负债表,利润表,现金流量表)还是先填几个表再去“远程抄报”?有点迷惑。最后,谢谢各位了。麻烦大家了...

  • 一、如果金额小,直接重新正确申报4月份的城建税即可。多交的税款就当多做了一点贡献。二、如果金额大,请先重新正确申报4月份的城建税,然后向公司所在地主管地税局申请退回之前交错的税款。重新申报都会产生罚款(大概四五十元)及相应的滞纳金。

  • 有几个原因,你自已查下看是哪个,第一就是你的税卡拿到税局抄卡成功了没有,第二个原因就是你进入之时点击上月完税了吗,这是很容易输漏的;第三就是这个月正好是税控卡更换申报注册码时,你的更新了吗。希对你有所帮助。 (我刚看了你的追问回答,你应是没点击上月完税)...

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