电子税务局怎么补申报上月增值税
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- 亲很高兴为你解答
一、由于各省的网上申报软件不同,补打以前月份申报表也不一样,如下:
1、进入申报系统----查询报表打印---增值税查询打印---选择时间(年度,月份)---选择需要打印的申报表---打印预览---打印即可。
2、在网上申报系统中点击“申报查询”,然后选择年月就可以打印了。
3、进入申报系统——数据查询——选择时间(年度,月份)——选择需要打印的申报表——打印即可。
二、增值税
1、增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说,增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。实行价外税,也就是由消费者负担,有增值才征税没增值不征税。
2、增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。增值税已经成为 最主要的税种之一,增值税的收入占 全部税收的60%以上,是最大的税种。增值税由国家税务局负责征收,税收收入中50%为中央财政收入,50%为地方收入。进口环节的增值税由海关负责征收,税收收入全部为中央财政收入。
3、财政部和国家税务总局发布《关于简并增值税税率有关政策的通知》,2017年7月1日起,简并增值税税率结构,取消13%的增值税税率,并明确了适用11%税率的货物范围和抵扣进项税额规定。【摘要】
电子税务局怎么补申报上月增值税【提问】
亲很高兴为你解答
一、由于各省的网上申报软件不同,补打以前月份申报表也不一样,如下:
1、进入申报系统----查询报表打印---增值税查询打印---选择时间(年度,月份)---选择需要打印的申报表---打印预览---打印即可。
2、在网上申报系统中点击“申报查询”,然后选择年月就可以打印了。
3、进入申报系统——数据查询——选择时间(年度,月份)——选择需要打印的申报表——打印即可。
二、增值税
1、增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说,增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。实行价外税,也就是由消费者负担,有增值才征税没增值不征税。
2、增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。增值税已经成为 最主要的税种之一,增值税的收入占 全部税收的60%以上,是最大的税种。增值税由国家税务局负责征收,税收收入中50%为中央财政收入,50%为地方收入。进口环节的增值税由海关负责征收,税收收入全部为中央财政收入。
3、财政部和国家税务总局发布《关于简并增值税税率有关政策的通知》,2017年7月1日起,简并增值税税率结构,取消13%的增值税税率,并明确了适用11%税率的货物范围和抵扣进项税额规定。【回答】
我是要补报,不是要打表【提问】
是的补报也是可以在申报软件申请就行了。【回答】
具体怎么操作【提问】
我用的是白盘【提问】
是不是在更正里面改【提问】
请先填写增值税纳税申报表附表,再填写增值税纳税申报表主表(主表数据基本上都是附表带出来的),根据企业的实际情况去填写;
所有涉及的报表填写好,保存审核后,点击主界面上方【发送】按钮后,再点击【收取】按钮,并到【收件箱】里面查看申报回执;【回答】
打开所属地区的电子税务局;登录成功后点击网页左边“按期申报”;选择“逾期申报”;查看逾期,点击“填写申报表”进行逾期申报。
需要到办税大厅交纳未按时申报的罚款(50~100元),由工作人员许可补报方可。
一、打的电子税务局.二、选择右上角"登录"选项.三、按照提示输入企业电子税务局账户信息,最后点击登录按钮.四、登录成功后点击网页左边"按期申报".五、选择"逾期申报".六、查看逾期,点击"填写申报表"进行逾期申报.该申报仅限申报期后15日内(或法定延期日内)未申报的税费进行申报....
一、正面回答更正前几个月的增值税申报表可以在电子税务局主页点击我要办税再点击税费申报及缴纳,更正往期增值税申报,进行更正即可,更正进程也是在该模块查看。目前可以更正近三个属期。二、分析增值税申报表跨月更正需要提供营业执照副本,单位公章,财务报表,正确的增值税申报表,去税局大厅做之前月份...
一、更正步骤 要在电子税务局主页进行更正,请点击“我要办税”,然后选择“税费申报及缴纳”。在此菜单下,选择“更正往期增值税申报”选项,按照提示进行更正操作,并可在同一模块跟踪更正进程。目前,系统允许更正最近三个属期的增值税申报表。二、增值税申报表跨月更正所需材料 进行增值税申报表跨月...