关于出口退税申报时BH号码录入错误,怎么办?
1个回答财税会计专题活动
- 补救办法:
A 商业型外贸企业
进入退税系统-数据处理-退税申请-正式申报撤消
撤消后进行修改,然后重新正式申报
B 生产型外贸企业
进入退税系统-申报数据处理-撤消申报数据-撤消退申报
撤消后进行修改,然后重新正式申报
对于你的补充问题补救办法:
只能到税务局去找审核你出口退税的办税人员了,让他直接在税务局的退税系统中修改即可。
因为出口的时候录入单证不齐BH 导致收齐BH的时候必须录入核销单号码,我们这里要求企业按照关单的后9位录入核销单号(不包括序号00*)产生的疑点税务局进行跳过,下次录入出口的时候单证不齐标志直接录入B就可以了。生产企业取消核销单后的退税申报 自2012年8月1日起停止使用出口收汇核销单,出口货物报关...
双击生产企业出口退税申报系统,输入用户名—确定—输入当前所属期(生产企业的出口退税申报期是在每月的15号之前,所属期与增值税申报一致,如果是2005年3月15号之前申报,那是报2005年2月的,所属期为200502)出口货物明细申报录入1、基础数据采集—出口货物明细申报录入—增加(填入相关数据)2、申报数...
我是出口当月单证不齐直接入BH,等到90天内收齐单证申报退税时,在“收齐单证”里再入BH就可以了,不用那么麻烦的。祝工作顺利。
为便于操作,一般在申报出口退税时单证不齐就直接录入BH标志(报关单核销单不齐),内收齐单证申报退税时,在“收齐单证”里再录入BH
5、“代理证明号”:一般为空,属代理出口的须录入代理证明号,不录报关单号。6、“单证不齐标志”:未取得出口退税联出口报关单的,在该栏录入“B”; 未取得出口退税联外汇核销单的,在该栏录入“H”;上述两单都未取得时,在该栏录入“BH”。(注该出口属“双代理业务”的,但还未取得“代理...