应付账款已经在几个月前就付过了,但没有做账,现在怎么做分录
1个回答财税会计专题活动
- 应付账款在几个月前已经付了,但那时候那会计没有做账,现在年底了,老板要我把账平了,那这个会计分录怎么做啊?
借:应付账款-xxx
贷:银行存款或库存现金
你这属于错帐更正就行了,做红字凭证冲销去年付款时的那一笔,再用蓝字凭证做一张正确的凭证纠正过来就行了
借:应付账款 贷:银行存款
会计移交就不合规矩,应该把他经手的一切财务方面的东西全部移交给下任会计。你有权继续向他索要。不清楚的地方要他提供说明和解释。按你说的应收多、应付也多。用已经付清的应付冲减已经付清的应收。冲减后看看是什么情况;差额不大可以通过营业外收入和营业外支出调节。
借:应付账款——某单位 贷:银行存款
企业应付账款的账龄时间可以通过以下几种方法来确定:首先,如果应付账款有明确的到期日,账龄可以依据到期日与当前日期的差距来计算。例如,若一笔应付账款的到期日为2024年7月1日,而当前日期为2024年8月5日,则该笔应付账款的账龄为35天。其次,对于没有明确到期日的应付账款,企业可以参照供应商...