我公司现在还有十几万的进项增值税待抵扣,请问还需要每个月缴税吗?
2个回答财税会计专题活动
- 那要看你之后的月份里是否有销售,销项税额是否能够超过留抵增值税,超过了当然要缴纳税款。
如果没有销售,或者销项税低于留抵税额,虽然没有税款要缴纳,但也要按月作增值税申报的。 - 这个还要根据当月的销项税来定噻,当销项大于进项了就有应纳税了
小规模纳税人属于简易计税,不能抵扣进项税额,现行政策,每季度30万内免增值税。
贷:应交税费-应交增值税-进项转出 借:应交税费-应交增值税-进项转出 借:应交税费-增值税附加税 贷:银行存款 借:营业税金及附加 贷:应交税费-增值税附加税 借:本年利润 贷:营业税金及附加
可以开,看一下你的留底,加上你的进项,算算你要交多少税?严格说延期开票和提前要进项都是不合法的,虽然少缴税,但是存在一定风险,尽管风险不大,但总是存在
增值税=20-10=10万 增值税太多了,可以买一些发票票,手续费是7%-8 附加税=10*(0.07+0.03)加上堤围费 所得税=利润*0.25
上年12月进项税留到今年2月份申报1月份时才能抵扣。上年12月进项税分录:借:库存商品 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷:银行存款(应付账款)收到比对结果后 ,今年1月分录:借:应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应交税费-待抵扣进行税额 1月份又认证的进项税同上年12月处理一致 1月份...