关于税务的一些请教
1个回答财税会计专题活动
- 你既然有免税正常 为啥不去税务方说明,为啥要开税票
另外 免税不等于不申报 如果你长期不搭理,那你发票怎么办税务方会按照你不免税来对待 完了要补交税款 滞纳金等等
一、不是,是税务机关为你作的税种认定。要按期向税务机关做三个税的纳税申报。企业所得税实行按季(月)预缴,年终汇算。预缴时可以按当期实现的利润总额为基数进行预缴。二、你是服务性收入,按道理是不征收增值税的。增值税征税范围所涉及的劳务是加工、修理修配劳务。除此之外的服务性收入是征收营...
按下面的那哥们说的就对不上当期已交和未缴。那我问句,你12月计提是不是已经在税表上反映了,如果在税表上反映那就是应交,如果这部分钱已经交给税局那就成为了已交,应交和已交的区别就是交给税局没有(更简单钱给税局没有。
从税务角度来讲,这就是属于销售,要交税的.其实还要看你们是什么情况,货调到上海,是干什么用的,放在那儿,准备销售给当地客户的,票由公司开,不是上海的发票,那北京调到上海就不用交税.如果发票是上海开的,北京调到上海,算是销售,北京方要交税.
1、因各地的执行中存在一定的不同,所以,最好的办法是到当地的国、地税局(所)进行咨询。这种咨询在税法上有规定,是免费的。2、申报是必须进行的。如果是三月三十日登记的,那么四月份必须进行纳税申报。从你问问题的时间来看,你已经错过了当月的申报期,会有罚款的。3、因为税务局管户会很多,不...
可以11月份补开发票。一般对公账务进出都要开具发票。开了发票没有入对公账户是不是收到现金啊。如果是,也没什么问题。到时候存入银行就可以了。如果是开票了,收到款不想放映就不太好。