账上进项税额和纳税申报表上存在差异账务怎么处理

账上进项税额和纳税申报表上存在差异账务怎么处理
  • 企业收到进项发票,按发票的上的税率进行入账操作,但是在进行增值税的进项申报表填写时,由于进项是按总的不含税的购入金额计算的进项税额自动生成到申报表中的,有时候会导致账上的税额和申报表的税额差几分钱或是几毛钱,这个在只要是在一元的合理范围内,可以不做处理,这个是税务局允许的误差。企业也可能 根据当时的凭证,在下月做调整,调成税务局申报表的数据,以达到统一的目的。【摘要】
    账上进项税额和纳税申报表上存在差异账务怎么处理【提问】
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    企业收到进项发票,按发票的上的税率进行入账操作,但是在进行增值税的进项申报表填写时,由于进项是按总的不含税的购入金额计算的进项税额自动生成到申报表中的,有时候会导致账上的税额和申报表的税额差几分钱或是几毛钱,这个在只要是在一元的合理范围内,可以不做处理,这个是税务局允许的误差。企业也可能 根据当时的凭证,在下月做调整,调成税务局申报表的数据,以达到统一的目的。【回答】
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