出口退税预申报中出现的疑点反馈怎么解决?不解决就不能正式申报了吗?
1个回答财税会计专题活动
- 问题的关键是:申报出口货物免抵退报表,明细资料必须按照报关单、外汇核销单真实资料填写,如果没有真实资料,可以按照税务要求填写。因此:
1、商品代码属实吗?对照报关单再检查一遍
2、报关单电子信息还没有上传,和负责报关的人员(部门)联系,说明情况。
3、外汇核销单还没有核销。赶紧核销。(网上下载有关程序,网上核销)
把4条记录分开录入系统,你按合计数录入的话,数量和金额四舍五入的时候肯定有小数点差异
那是你的汇率填的有问题,看下你的申报系统中美元汇率与外币汇率填写的是否正确。还有一点就是,我们用的都是当月1号的汇率,而海关传输给国税的信息中,是当天的汇率,这样也会有汇差,如果你确认外币汇率与美元汇率填写正确,那就没关系 ,正式申报后填一张疑点更正表去国税进行人工调整就行了。
有时候你认证了,但数据尚未上传到比对服务器就会出现这种疑点。有时候你录入数据有误,也会出现这个疑点。如果你确认录入数据正确无误,可不用管这个疑点直接正式申报。
“该发票(XXX)非交叉稽核相符发票”是退税预申报跳出的疑点,表示退税用的增值税专用发票的认证信息还没有被比对到。如果是老企业(退税认定两年后的)可忽略此疑点直接进行正式申报;如果是新企业,就将该笔退税放在下个月的批次里。
1.报关单信息延误。即使电子口岸报送,国税总局接收,但是从总局下到各地方国税也是需要时间。我们有时报送一个多月也还会显示没有信息;2.比较悲催了,我刚经历这个问题。只是情况不晓得是不是跟你的一样。我们是两笔8月出口的之前申报成9月出口了,也就是出口日期申报错。现在10月做收齐,就要冲减...