关于营业税主税种申报错误的问题

关于营业税主税种申报错误的问题
  • 其他服务业报成了代理业,是同一税种,都是营业税,税率也一样,两个报税结果是一样的,下次报税时把税目改过来就是了。
  • 如果你们税务机关的资料有误的,你可以带着你们的税务登记证去税务机关办理变更。你已申报没问题,你只需变更下。如果是你填写申报的时候填写错误的话,这个就没关系了,毕竟税率都是一样的,实在不放心可以去重新申报一次,说明情况就可以了。
  • 建筑业税率是3%,服务业是5%,具体看你企业符合什么类型,你可以和你的专管员沟通一下,如果确实是多缴纳了税款可以参照 人民共和国税收征收管理法(新征管法) 人民共和国主席令第49号第五十一条 纳税人超过应纳税额缴纳的税款,税务机关发现后应当立即退还;纳税人自结算缴纳税款之日起三年内发现...

  • 是的,征管法固定,只可以退近三年的税 而且根据我和税务多年打交道的经验,税务机关不会给你退一分钱的税,即使你有非常确凿的证据,哪怕是法院的判决,税务机关最多让你抵以后的税款,比如 你多交了1000元,不给你退,用来抵以后你应缴的税 ...

  • 提供相关证据、资料,到国税申请更正申报,多交增值税申请退税或抵减以后月份应交增值税。到地税部门修改营业税申报,缴纳营业税。如超过申报期,要承担相关滞纳金。

  • 漏报营业税需要尽快带着相关资料去税务沟通,可能还会罚款,别再把本期也耽误了。如为通过网络税务系统申报的,申报主税种应该会同时自动生成附加税进行申报的;如系统并非自动生成申报表,可以在系统上尝试补申报漏报附加税。

  • 下次报增值税的时候,比如,你应该交10元增值税,那你就交7元增值税,按7元增值税的收入去提交就行了,这样,你的收入和增值税是匹配的。至于营业税,如果你这个月该交10元营业税没交,那下个月报营业税的时候,如果该交20元营业税,那你就按该交30元营业税的收入提交,就行了,这样,收入和...

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