填企业所得税年度申报时 发现主营业务税金及附加科目金额有误 该怎么填
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- 是损益类的一级科目,它不属于营业税金及附加。相信对你应该有所帮助。
先与税务局协商一下,应该可以先补交,在本年计提差额部分。上年度的报表你已经没办法改了吧?不是什么大问题,重要的是要与税务局充分协商。叫他不要罚你们就是了。
第十条 纳税人在汇算清缴期内发现当年企业所得税申报有误的,可在汇算清缴期内重新办理企业所得税年度纳税申报。
到税务局去作废,重填
1. 立即通知税务机关:在发现错误后,应立即通知税务机关并说明情况。可以通过电话、邮件或面对面的方式与相关税务机关联系,向他们说明所发现的错误,并请他们指导后续的处理步骤。2. 修正错误申报表:根据税务机关的具体要求,可能需要修正错误的申报表。这可能涉及修改已提交的纳税申报表格,包括修改税务...
在进行企业所得税报表示时,如果发现所得税多预缴了,可以申请退回。根据《税收征收管理法》第五十一条,超过应纳税额缴纳的税款,税务机关应当返还。纳税人自结算缴纳税款之日起三年内发现多缴税款的,可以向税务机关申请退还,并加算银行同期存款利息。税务机关查实后应当立即返还。涉及从国库中退库的,...