普通发票税率开错要不回来怎么办

普通发票税率开错要不回来怎么办
  • 在月底把这张发票按正常申报就可以了(既当作没作废到),因为按发票开具规定发联拿不回来,普通发票存根联和发票联不集全是不能做作废处理。

    到了次月通过红字冲销,然后重新开具正确增值税 来即可。
  • 情况一:发票在本月且符合作废条件可即时作废

    一般纳税人在开具增值税专用发票当月,发现发票开错,收到退回的发票联、抵扣联,可直接作废处理;开具时发现有误的,可即时作废.作废的发票可以在税控系统中标记为"作废",在纸质发票也要标明"作废".作废发票必须收回原发票全部联次.

    增值税专用发票要作废需同时满足以下三个条件:

    1、收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;

    2、销售方未抄税并且未记账;

    3、购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用 码、号码认证不符".

    情况二:发票已跨月或者不符合作废条件应冲红

    不符合作废条件的错开发票,纳税人报告税务机关,按错开的发票税率(或征收率)和税额进行申报;次月开具红字发票,再开具蓝字发票;如形成多缴税款,纳税人可以申请退税,也可以留待后期抵顶应纳税额.

    例如因疏忽将15%税率开错为5%税率,发票开具错误,当月可【摘要】
    开票税率开错了票要不回来怎么处理【提问】
    情况一:发票在本月且符合作废条件可即时作废

    一般纳税人在开具增值税专用发票当月,发现发票开错,收到退回的发票联、抵扣联,可直接作废处理;开具时发现有误的,可即时作废.作废的发票可以在税控系统中标记为"作废",在纸质发票也要标明"作废".作废发票必须收回原发票全部联次.

    增值税专用发票要作废需同时满足以下三个条件:

    1、收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;

    2、销售方未抄税并且未记账;

    3、购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用 码、号码认证不符".

    情况二:发票已跨月或者不符合作废条件应冲红

    不符合作废条件的错开发票,纳税人报告税务机关,按错开的发票税率(或征收率)和税额进行申报;次月开具红字发票,再开具蓝字发票;如形成多缴税款,纳税人可以申请退税,也可以留待后期抵顶应纳税额.

    例如因疏忽将15%税率开错为5%税率,发票开具错误,当月可【回答】
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    小规模纳税人开错了税率,开的专票,已经跨月,而且票现在收不回来【提问】
    像这种怎么解决【提问】
    什么情况?【提问】
    解决不了嘛?【提问】
    什么情况?【提问】
    原则上要收回来作废(或开负数对冲掉),重新开具;由于您的已经无法追回发票,那么再财务申报税的时候,要分别把3%、5%的金额及税率填写到申报表。【回答】
  • 如果当月发现发票税率开错了,首先可以考虑是否能够作废。一旦发现错误,如果是在当月开具,应当尽快处理,最直接的方式是作废错误发票。但若已经跨月,处理方式会有所不同。如果本月开具了税率正常的发票,可以先将税率错误的发票进行正常申报。紧接着,应开具一张红字发票来冲减之前的错误发票,然后重新开...

  • 发票若出现税率开错的情况,通常需要采取一系列步骤来修正。若发现当月开具的增值税普通发票税率错误,应首先收回所有联次,然后作废并重新开具正确的发票。如果是隔月才发现的问题,可以先开具一张红字发票冲销原发票,然后重新开具正确的发票,无需特别向税务局提交申请报告。值得注意的是,如果在增值税防伪...

  • 普票税率开错了可以作废,重新按照正确的信息开票就可以,如果时间过长需要联系税务局处理。普通发票是指在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的收付款凭证。它是相对于增值税专用发票而言的。

  • 当您遇到增值税普通发票开错税率的情况,首先需要根据开错的月份来采取相应的措施。若是在同一个月内发现错误,应立即收回全部发票联次,然后进行作废处理,再重新开具正确的发票。这一步骤较为直接,无需通过税务局进行特别申请。然而,如果是在下一个月发现发票开错,则处理方式有所不同。此时,您需要...

  • 法律主观:普通税票开具时发现有误的,可即时作废。 一、如果跨月了无法作废,必须收回原发票并注明“作废”字样或获取对方有效证明,然后直接开具红字增值税普通发票,再开具正确蓝字增值税普通发票。 二、在 管理系统中将相应的数据电文按“作废”处理,在纸质增值税专用发票(含未打印的增值税...

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