增值税纳税申报表少报了怎么办
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- 一般情况下出现已开票、未申报,申报系统会提示有未申报发票,不能继续申报。现在的金税系统不会让漏报已开发票的。
一、增值税申报金额少报了,需要去国税局前台进行重新申报。二、去国税局前台重新申报需携带的资料有:1、正确的增值税申报表,且盖有公章;2、携带办税人身份证明即可。三、增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说,增值税是对商品生产、...
告诉专管员,在税务局端删掉原申报,再重新申报正确的,现在还在申报期内。
2、解决方法如下:纳税申报时按增值税报税系统上的数字填写,对自动导入纳税申报表上的数据可以进行修改。本月实际交增值税比上月登帐少交该如何调账?在一般情况下,增值税都是税控的,在申报一般纳税人增值税申报表后,再进行抄税处理,当月报税肯定是交纳实际缴纳的,账面上你的未交增值税的金额,那...
1)如果应纳税额与实缴税额有差额,会在增值税申报表中出现欠缴税额0.01元,您可以去主管税务机关窗口打印税单后,补缴税款并在次月的增值税申报表中填上补缴的税款。2)如果增值税申报表未体现欠缴税款,为了增值税账表一致,您可以调整账目与增值税申报表一致。借:应交税费—未交增值税 0.01 贷...
小规模纳税人上个季度增值税少报了,那么就先更正上季度的申报表。如果不能更正,就在本季度申报。