急求!关于增值税纳税申报表-13行上期留底税额的本月数
1个回答财税会计专题活动
- 后来应交税金——应交增值税的明细科目借方余额没有发生变化:
那也是上期留底税额,应填入表中,如果已经申报月的数据错了与税管员联系,如果特殊原因不想联系税管员就在本月报表中先按正确填上吧(第一次填错他都没找你)
按理说现在有税收征管系统,填错表申报是不会成功的,你是如何报上的呢?
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