我公司是一般纳税人,但是本月扫进项扫太多了,要怎么处理啊?
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1个回答财税会计专题活动
- 留着下月抵扣塞,如果要调整的话就必须
多开
专票,你可以联系一下你们的购买方,把以前没开的或是下月要开的先开了
25万元是价税合计数额吧。销售金额应该是213675.21元 销项税额应该是36324.79元至少缴纳增值税税款350到600之间吧认证发票价税合计在247764左右都可以的。有啊。。。我要举报你。。说的不清楚
关于这个问题回答如下:1.这种情况没有什么影响,不仅没有影响,实务中这种情况比较普遍。很多公司的大宗交易都是采取这种方式,现款现货很少,一般都会有信用期,还有的采取银行承兑汇票的方式支付。2.这种延期付款形式需要注意的是,如果是跨年度延期付款。如果这种交易记入了当期损益,既没有开具发票,在企...
1、当月没有收入——如果只是个别月份如此,这是正常情况。2、当月有产品入库——根据收入与成本配比原则,当月无收入,就不会产生销售成本。你这些完工成品,可以先结转成“库存商品”存货,等以后销售时,再结转其销售成本即可。3、当月有材料进项——当月有生产,产生材料进项也是正常的。既然你们当月没...
1、某企业8月期初“应缴税费-应缴增值税“借方余额50000元。本月进项税额120000元,本月销项180000元,当月应缴增值税=180000-(50000+120000)=10000元 会计分录:借:应缴税费- 应缴增值税-转出未交增值税 10000 贷:应缴税费- 未交增值税 10000 缴纳时:借:应缴税费- 未交增值税 10000 贷...
上年12月进项税留到今年2月份申报1月份时才能抵扣。上年12月进项税分录:借:库存商品 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷:银行存款(应付账款)收到比对结果后 ,今年1月分录:借:应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应交税费-待抵扣进行税额 1月份又认证的进项税同上年12月处理一致 1月份...