增值税纳税申报表中30栏的数比实际填的数多,已经报完税啦,怎么调回来
1个回答财税会计专题活动
- 也就是说你的报表报错了是吗?
你带上税务登记证副本、身份证、IC卡、正确的报表(电子或纸质)到办税服务厅让工作人员给你修改一下就可以了。
最好是去窗口咨询需不需要修改报表。严格来说是不可以自己随意处理。当然你也可以冒险一试。真查出来时给他们解释清楚就可以了,前提是不要欠税,否则你是说不清了。
(申报后交了600元,不在8月表上体现,应该体现在9月的申报表27行和30行,100元形成了欠税,在9月的32行就填9月的应缴税款和100元的合计数,9月的33行填100元 。理论上是这样的,但没有特殊情况税局是不准许欠税的,一般不会出现交600欠100的情况和这种填法)...
如果是网上申报,第30栏:本期缴纳上期应纳税额,是指缴纳的上月税金,也就是你单位7月份应缴纳的金额。所以,你公司8月份产生的增值税为10W,在9月1-15号申报时,在申报表的24行“应该税额”自动生成增值税为10W,那么 不能 在第30栏“本期缴纳上期应纳税额” 填写10W的金额(本栏是系统自动...
第30栏“③本期缴纳上期应纳税额”:填写本期上缴上期应缴未缴的增值税款。第31栏“④本期缴纳欠缴税额”,填写本期实际缴纳的增值税欠税额,但不包括缴纳入库的查补增值税额。
应根据上期增值税纳税申报表主表32栏数据填写本月申报表主表25栏、30栏。如果上期有应纳税款,则本期第25行=本期第30行=上期第32行;2、软件上的原因:申报系统问题,要致电软件公司,对申报系统进行强制更新就可以了。也可以叫主管税局对网上申报系统中的数据进行更新。