建账建在7月,6月份的工资怎么做账?可不可以7月份放方时再计提?

建账建在7月,6月份的工资怎么做账?可不可以7月份放方时再计提?
  • 建账建在7月,你的期初余额是订在哪个时点的?如果是7月初的余额为期初余额,那么6月应计提工资,在应付工资的期初余额里应该已经有这个计提数了。
  • 账务处理稍晚问题不大(不能跨年度),只要在规定时间申报个人所得税就可以。
  • 是的,问题就出在这里了累计借方、累计贷方、期初余额”都要填进去,看你的软件还有本年累计损益实际发生额,那损益科目也要把1-6月的累计贷方或借方发生额填入,这个关系到利润表的累计取数了。会计学堂专注财会培训,30天让你成为会计高手!

  • 在使用财务软件时,如果决定从年中开始建账,需要输入当期的期初余额。这意味着,如果是在7月开始建账,那么需要输入6月底的各科目余额,即7月初的期初余额。此外,还应分别输入1月至6月各科目的发生额。有些财务软件在初始化阶段会要求输入年初数据和建账月初的数据。这是为了确保在生成资产负债表和利...

  • 可以的,账务处理稍晚问题不大(不能跨年度),只要在规定时间申报个人所得税就可以。

  • 如果是一般商贸型企业,在8月份的时候,同时将7月份的工资分开做,并发放就行了。借:管理费用 贷:应付工资 也可以通过开办费用计入。借:长期待摊费用—开办费 贷:应付工资 按规定在摊销的时候,一次性进入费用 借:管理费用 贷:长期待摊费用—开办费 你可能以为一个月方法两个月的工资,有点问...

  • 比如7月建账,就要输入6月底(也就是7月初)的各科目的余额。还有1-6月的各科目的发生额。有的财务软件在初始化时,要求年初数据与建账月初数据都输入。这是为了在出资产负债表和利润表时,自动提取年初数据和累计数据。年中建账应输入当期的期初余额。还要输入本年各科目的发生额,也是为了在出资产...

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