出口退税的退税额是多少

出口退税的退税额是多少
  • 不是,退税额是按你购货进来那张 上不含税的那个金额的13%来计算的。
    比如说你外销920万,而你进这些用来出口货物的进货不含税的金额为800万,增值税率17%,退税率13%,退税额是800万*13%=104万。
    800万*(17%-13%)=34万,34万为不予退税额,应结转成本。
  • 当期免抵退税不得免征和抵扣税额 = 920 * (17% - 13%) = 36.80万元
    当期应纳税额 = 150 * 17% - (137.70 - 36.80) = 25.50 - 100.90 = -75.40万元
    当期免抵退税额 = 920 * 13% = 119.60万元
    当期应退税额 = 75.40万元
    当期免抵税额 = 119.60 - 75.40 = 44.20万元

    (如果经计算,当期免抵退税额小于出口退税前期末留抵税额(即上述计算中的“当期应纳税额”负值,下同),则,当期应退税额等于当期免抵退税额,当期免抵税额等于零)

    根据企业会计制度(2001)的有关规定,题中应当编制出口退税业务会计分录:

    1、结转当期免抵退税不得免征和抵扣税额
    借:主营业务成本 36.80万元
    贷:应交税金——应交增值税(进项税额转出) 36.80万元

    2、结转当期免抵税额
    借:应交税金——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 44.20万元
    贷:应交税金——应交增值税(出口退税) 44.20万元

    (如果经计算,当期免抵退税额小于出口退税前期末留抵税额,则,由于当期免抵税额等于零,无需编制该分录,即当期免抵退税额全部由税务机关给于退税,不从内销业务应纳税额中抵减)

    3、结转当期应退税额
    借:应收补贴款 75.40万元
    贷:应交税金——应交增值税(出口退税) 75.40万元

    由此,“应交税金——应交增值税”明细科目各专栏期末余额为:
    1、借方专栏:
    进项税额 = 137.70万元
    出口抵减内销产品应纳税额 = 44.20万元
    借方专栏合计 = 137.70 + 44.20 = 181.90万元

    2、贷方专栏:
    销项税额 = 25.50万元
    进项税额转出 = 36.80万元
    出口退税 = 44.20 + 75.40 = 119.60万元
    贷方专栏合计 = 25.50 + 36.80 + 119.60 = 181.90万元

    3、“应交税金——应交增值税”明细科目
    期末余额 = 181.90 - 181.90 = 0
  • 对的.

    920万*13%=119.6万
  • 1、退税额=出厂价/(1+0.17)×V 2、退税额=销售金额×出口商品退税率 说明:V表示出口商品退税率 出厂价=销售金额×(1+0.17)销售金额会在 上有列明。/iknow-pic.cdn.bcebos.com/ca1349540923dd547657e6f5df09b3de9c824802"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_...

  • 如果这100万元是含税价,即17%的增值税,那么我们需要先计算出不含税的金额,再乘以退税率13%。具体计算方式为:(100/1.17)*13%,得到的退税额大约是11.11万元。反之,如果这100万元是不含税价,即已经扣除了增值税,那么计算方式就直接为100*13%,得出的退税额就是13万元。在实际操作中,出口...

  • 抵、退"税的计算:1、当期应纳税额=当期内销货物的销项税额-(当期进项税额-当期出口货物不予免征、抵扣和退税的税额)2、当期出口货物不予免征、抵扣和退税的税额=当期出口货物的离岸价格×外汇人民币牌价×(增值税税率-退税率)。

  • 一般来说,退税的比例通常在13%到17%之间。在 ,出口企业可以申请退还出口产品所缴纳的增值税、消费税和关税等税款。应退税额计算公式(当生产企业本季度出口销售额占本企业同期全部货物销售额50%及以上,且季度末应纳税额出现负数时):如果应纳税额为负数且绝对值大于等于本季度出口货物的离岸价格外汇...

  • 举例来说,假设一家外贸企业在某个月的出口货物进货金额为100万元人民币,适用的退税率是13%,那么该企业可以申请的退税额为100万元乘以13%,即13万元。但如果这家企业是生产企业,出口货物的离岸价为100万美元,外汇人民币牌价为7,征税税率为13%,而进项税额为80万元,那么当期应纳税额的计算将更为...

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