增值税申报表主表的本年累计数为什么自动生成是错的呢?填错了有什么后果啊?

增值税申报表主表的本年累计数为什么自动生成是错的呢?填错了有什么后果啊?
  • 自动生成是错的,那你就要检查一下是不是你以前那个月或者是本月的那个数字填错了。
  • 《增值税纳税申报表》主表第30栏③本期缴纳上期应纳税额,本月数填写本月上缴上月实现、在本月入库的增值税,累计数应该是上年12月份实现增值税在本年元月份入库税款以及当年元至11月份实现增值税,而本年12月份实现增值税记入次年元月份。第30栏③本期缴纳上期应纳税额,是按照税务部门统计口径,累...

  • 应征增值税货物及劳务不含税销售额的本年累计=1月+2月+3月+4月+5月的不含税销货物及劳务的各月合计金额

  • 增值税纳税申报表主表中的累计数是由本期数加上上期累计数生成的。但是,本表第25项“期初未缴税额(多缴为负数)”栏数据,为纳税人前一申报期的“期末未缴税额(多缴为负数)”减去抵减欠税额后的余额数。本表第30项“③本期缴纳上期应纳税额”栏数据,填写纳税人本期上缴上期应缴未缴的增值...

  • 因为33行其中:欠缴税额:2251.57是你上月应交未交的税额,32行是你本月应交税未交的税额 32行累计数是你一共未交税额的总计数 如33行其中:欠缴税额:2251.57你在这月已交了的那就把这个数填写在30行,那32行的累计数就只有你本月应交未交的税额数2333。38 ...

  • 跟本月数一样:=12(进项税额本年累计)+13(上期留抵税额本年累计)-14(进项税额转出本年累计)-15(免、抵、退应退税额本年累计)+16(按适用税率计算的纳税检查应补缴税额本年累计)

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