本月有张进项票已经抵扣,但是实际未入账,请问此笔账务处理怎么解决?

本月有张进项票已经抵扣,但是实际未入账,请问此笔账务处理怎么解决?
  • 必须要入账,否则税金对不上,比较麻烦...

    如果达不到入账标准,即入账手续不齐的话,你可以先做发票税金入账

    借:应交税费-应交增值税(进项税金)
     贷:应付账款

    希望能帮助到你!
  • 账务可以不做处理,税报和财务报表有差异好了

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