填增值税申报表二时,为什么第二行是灰色的不让填?

填增值税申报表二时,为什么第二行是灰色的不让填?
  • 你没把认证好的进项读入申报系统吧!应该!读入后自动生成,你这么说就是应该没有读入进项才会这样的,你把进项读入就行了。
  • 因为那些都是自动生成的,所以填不上。先把发票采集那做好了在进填报表,就有了
  • 先录第35栏
  • 这种情况不应该发生 看一下报税时间 日期 对吗 之前有没有填过东西 给神州浩天打电话咨询
  • 在增值税纳税申报表中,正确填写表二是一项关键任务。其中,第二十五行需要填写本期认证相符的增值税专用发票。对于辅导期的一般纳税人的商业企业,需先进行发票认证,通过网上稽核后确认相符方能进行抵扣。因此,对于这些企业而言,即使在本月内已经进行了认证,但若还未通过网上稽核,他们还无法申报抵扣。...

  • 你只要填增值税纳税申报附表二的第23栏就可以了。表二的1,2,12栏是填本期申报抵扣的进项税额,你没有销项税可抵扣,填待抵扣进项税额的第23栏就是了。

  • 1.《增值税一般纳税人纳税申报办法》(国税发〔2003〕53号印发,以下简称《申报办法》)第三条第一款第1项调整为“《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》、《增值税纳税申报表附列资料(表一)、(表二)》和《固定资产进项税额抵扣情况表》”。 调整后的《增值税纳税申报表(适用于增...

  • 预缴了增值税,不用在增值税纳税申报表一、表二填,在主表的分次预缴和已缴栏填就可以了。没有为什么,这是规则,看填表说明。

  • 网上申报增值税纳税申报怎么填写 1. 本月认证发票份数、金额、税额填入增值税申报表附表(二)的第2栏“其中:本期认证相符且本期申报抵扣”;2. 上月待抵扣进项税额填入增值税申报表附表(二)的第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”;第2栏和第3栏合计为第1栏“(一)认证相符的防伪税控增值税...

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