财务部完整的报销流程是怎样的?如何提高报销效率?

财务部完整的报销流程是怎样的?如何提高报销效率?
  • 一、采购付款报销流程
    1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等);
    2、采购完成后采购员应在一周内报账,采购员持有效单据到财务部结算,即必须附有正确及有效的票据来证实支出,收据、发票必须是正本,并加盖对方公章,复印件、白条将不予受理,采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注:若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力),交回财务部,以便财务做账。

    二、借款报销流程
    1、因工作需要向公司暂支借款,需先填写借款单,借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符,且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账,否则不可以再借款。
    2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字,部门经理需问明借款缘由,确认用途妥当后方可签字审批。
    3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实,并由财务总监签字审批,总经理签字后视为财务部可以支付该款项。
    4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后,方可付款。如有一项签批手续不全,出纳员不予支付。
    5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清,对于异地出差人员补充借款应填写借款单,并以传真的方式发回公司,但必须注明:原件与传真件同具法律效力,同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司,否则不予报销并承担经济责任,另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行,如需延长时限,应提前通知财务部,无理由的延期还款,财务部有权按每逾期1天,扣除报销总额的5%,超2天10%,依次类推。结算方式:以现金归还或报销单抵扣。

    三、日常费用报销流程
    1、因工作需要购买物品,需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量,编制月度采购计划),经财务总监和总经理审核同意后方可采购;
    2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等),经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批,并由总经理签字同意,方可向出纳支取款项。
    3、出差人员回公司后,出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。
    4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据,以便会计审核,报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工单报销联于每周五下午4:00后到财务部办理支付手续。经财务会计审核,财务经理复核,由部门副总经理签字确认并由财务总监批准落实后上报总经理签字批准方可支付。
    5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核,财务经理签字落实,并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款。
    6、报销人将原始票据(正规发票)粘贴规整后,填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符,且费用报销单表面不得涂抹。
    7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核,部门经理应确认各项费用为应该发生,方可签字。另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。
    8、部门经理审核签字后,报销人将报销单交至财务部,由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。

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  • 财务部完整的报销流程是需要将供货商的一些详细信息地名以及所购买的东西,型号,物品以及价格,日期付款方式来表明开发票,然后再拿去游部门的主管进行签字,签字之后再经由部门经理来进行核审签字;想要提高报销效率,需要在发票上明确规定各个数据。
  • 提供合法的票据并及时办理入库手续,填写报销结算单。让各种负责人签名,最后给财务提交报账。能在报销前及时准备好所有的。证明。并且将结算单写得清晰一些。这样就可以有效的提高报销效率。
  • 经办人填写单据,部门经理签字,财务人员盖章,财务经理和总经理审批,然后去出纳那里领款;审核单据要简单明了,提高财务自动化水平,价低沟通成本。
  • 1、整理报销单据:将需要报销的发票、收据、合同等单据进行整理,确保单据完整、清晰。2、填写报销单:根据公司的报销规定,填写报销单,包括报销金额、报销事由、报销时间等信息。3、审核单据:将整理好的单据提交给财务部门进行审核,确保单据的真实性、合法性。4、审批报销:财务部门对审核通过的单据进行...

  • 财务报销流程:1、费用开支的基本报销程序:经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、财务审核、总经理审批。2、实物开支的基本报销程序:经办人签字、验收人验收(需要质检人员检验的,应有相应的质检手续)、部门负责人确认、财务审核、总经理审批。3、特殊费用开支的基本报销程序:经办人签字、复核人证明...

  • 财务报销流程详细步骤如下:1. 填写报销申请:员工需完整填写报销申请表,包括费用明细、金额、日期等信息,并附上相关票据和凭证。2. 提交报销申请:员工将填写好的报销申请表和相关凭证提交给财务部门或公司指定的审批人员。3. 审批流程:审批人员依据公司规定的审批流程和权限进行逐级审批,确保报销符合政...

  • 报销流程的一般步骤为:1. 提交报销申请 员工因工作需要产生相关费用后,需按照规定填写报销申请单,并附上相关凭证,如发票、收据等,提交至所在部门负责人审批。2. 审批流程 部门负责人对报销申请进行审批,核实费用是否与工作相关,是否符合公司报销政策。审批通过后,报销申请将转至财务部门。3. 财务审...

  • 财务费用报销流程:1、报销人整理报销单据并填写对应费用报销单;2、须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单;3、部门经理审核签字;4、财务部门复核;5、总经理审批;6、到出纳处报销。报销费用的填制要求 a、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊...

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