我在1月份发现上年的12月开具的增值税普通发票漏记了几张怎么办

我在1月份发现上年的12月开具的增值税普通发票漏记了几张怎么办
  • 申报期内发现直接修改申报,过了申报期就补充申报即可。
  • 根据《增值税暂行条例》的规定,应纳增值税额为当期(指月份)的销项税减去可抵扣的进项税,你公司12月份开了100多万的增值税普通发票,对应的销项税大约为15万元,如果没有进项税抵扣,需要交纳该税款。

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