金税盘发票怎么冲红

金税盘发票怎么冲红
  • 发票管理-红字发票信息表
    (一)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印,具体方法如下:

    提示:如果您的商品编码中未添加需要开具的商品名称,需要先添加商品编码再填开信息表
    1.点击红字增值税专用发票信息表填开,进入红字发票信息表信息选择界面:

    (1)销方申请:在发票已经开具,且夸月或进行过非征期抄报后,尚未进行勾选认证,可以选择销方申请,需要输入蓝字发票的 码和发票号码

    (2)购方申请有两种情况
    发票已经勾选认证,需要购方开具红字信息表,选择已抵扣,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字 码和发票号码,点“确定”进入填开界面。
    当选择未抵扣时,应选择发票种类,并填写对应蓝字 码和号码,点“确定”进入填开界面。
    成品油企业按照实际情况选择。

    进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息,
    注意:
    1.带有清单的发票无法在红字信息表中显示
    2.专票开具红字信息表时支持部分金额冲红
    (二)红字增值税专用发票信息表查询导出,选中开具的红字发票信息表,点击上传按钮,上传成功会生成信息表编号。

    三、销售方进入专用发票填开界面,点击“红字”,选择“导入网络红字发票信息表”,选择需要开具的信息,核实信息无误后方可打印。

    无特殊情况,不要选择直接开具!
    普用发票作废/冲红方法
    一、当月开错的发票,且未进行非征期抄报,可以对其作废。
    发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废

    二、跨月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红。
    点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票。普票不支持部分冲红。

    机动车发票开错的处理方法和普票一致!
    电子发票作废方法
    增值税电子普通发票开错处理方法:
    由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票,无需退回增值税电子普通发票。也就是说,电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红,不能直接作废。
  • 金税盘如何冲红普通发票:进入开票系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入“普通发票填开”界面-点击右上方第一排的“红字”按钮-填写相应的正数发票的号码和代码-系统弹出相应的正数发票的信息,确定-系统自动生成负数发票-然后打印发票即可。

  • 【第一步】在发票管理模块,点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单项或导航图上的“信息表/红字增值税专用发票信息表填开”按钮,弹出红字发票信息表信息选择界面 【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中,可以选择两种方式:购买方申请和销售方申请。1、购买方申请 由购买方申请开...

  • 金税盘增值税普通发票红字发票流程:在开票系统填写红字发票信息表,提交税局审批,通过之后根据税局提供的红字发票通知单上面记载的通知单号码,录入防伪税控系统开具负数发票,把之前开具的正数发票信息冲销。

  • 1、首先,电脑连接金税盘,登录开票软件。2、选择“发票填开”。3、进入发票填开界面,点击上方菜单栏中的“红字”。4、输入需要冲销的 码和发票号码,点击“下一步”。5、核对发票明细,点击“确定”。6、红字发票自动生成,点击“打印”,保存发票即可。

  • 发票红字冲销就是平时所讲的发票冲红,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月就需要开红字发票。红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲去,然后再重新再做一张正确的凭证就可以。红冲发票有二种,一种是按原做账方法作为负数即可;...

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