我是一般纳税人开出去的是增票技术服务费,拿什么增票可以底扣?
1个回答财税会计专题活动
- 可以的。只要你业务是真实的,取得的增值税专用发票是合法有效的,都是可以抵扣。
7月应交增值税=81.9/1.17*0.17-(4-0.5+2+1+10*0.07)-0=11.9-7.2=4.7(万元)
发票管理办法不允许这样操作,增票的红冲没有认证的180天,认证的作为退货处理,没有时效。
增值税=本月销项-本月进项-上月留抵的 城建税、教育附加税、地方教育附加是增值税的7%3%2 水利是销售收入千分之一,印花是收入80%的万分之三(浙江)
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1、技术服务费增值税率为6 2、入账分录为:借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项 3、金额计算 如果你是一般纳税人,税率为6 如果你是小规模纳税人,税率为3 确认的收入额用发票金额除以(1+税率)计算。