增值税普通发票的步骤

增值税普通发票的步骤
  • 开具增值税普通发票的步骤:
    点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开-核对 码、号码双击-确认填开。
    1.购买方信息填写:根据国家税务总局公告2017年第16号,7月1日起,销售方为购买方(企业)开具增值税普通发票时,应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票,不得作为税收凭证。上述所称企业,包括公司、非公司制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业。购买方在索取 时,不需提供相关证件或其他证明材料。
    2.含税状态选择:进入发票填开界面,先确定您开具的发票含税状态,按“价格”可进行切换
    3.商品编码添加和设置方法:7月1日起,销售方开具 时,发票内容应按照实际销售情况如实开具,不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。销售方开具 时,发票内容应按照实际销售情况如实开具,不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。销售方开具发票时,通过销售平台系统与 税控系统后台对接,导入相关信息开票的,系统导入的开票数据内容应与实际交易相符,如不相符应及时修改完善销售平台系统。
    4.开具带清单的发票:进入发票填开后点击“清单”按钮,输入商品名称,此功能是一般纳税人在清单项目超过8行的情况下使用的开具方法。点击清单按钮后出现清单填开界面添加商品名称方法同商品编码添加和设置方法,添加完毕后点击“完成”按钮,票面信息填写完成后进行打印。
    5.开具带折扣的发票选中欲加折扣的某个商品行或多行商品行的最后一行,然后点击工具条上的“折扣”按钮,便弹出“折扣”对话框。在此窗口的折扣行数框中填写从当前选中行向上几行(含本行)商品需要统一加折扣,然后在折扣率或折扣金额处输入所要折扣的数值,确认后即可对一行或多行商品加折扣。
  • 需要准备相关资料,登录税务系统,录入开票信息,核对并确认发票信息,打印并交付发票,以及保存开票记录。一、准备开票所需资料 首先,开具增值税普通发票前,需准备相关资料,包括:销售合同或发票开具通知单、购买方的税务登记证号或统一社会信用代码、商品或服务的名称、规格、数量、单价、金额等详细信息。...

  • 开普通发票流程如下:1、在电脑上插上金税盘,进入开票系统,用开票员的身份进入;2、进入后就能看到发票填开选项,点击;3、点击发票填开后,就能选择是开增值税专用发票还是普通发票,选择普通发票,点击确认;4、填写开票信息,购买方的信息,及货物应税劳务的名称等,按规定填完;5、开票信息填完后,...

  • 法律主观:一、开增值税票流程:1、打开开票系统里的发票填开2、选择购货方的名称、识别号、地址电话、开户行和账号3、选择货物的名称,有规格型号的话再选择具体型号,单位是自动的(之前要先设置),输入数量,在含税状态下输入含税单价,再点击不含税的按钮就是自动转成不含税价了4、然后核对下...

  • 开具普通发票步骤如下:1、在销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外收取款项时,应向付款方开具发票,特殊情况下由付款方向收款方开具发票;2、开具发票应当按照规定的时芹扮限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具,并加盖单位发票专用章;3、使用计算机开具发票,须经国税机关批准,应使用国税机关统...

  • 一、开具增值税普通发票的流程:1. 启动开票系统,进入发票填开界面。2. 在系统中选择购货方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行和账号。3. 选择货物名称及其规格型号(如有),单位将自动显示。输入数量,并在含税状态下输入含税单价,然后点击“不含税”按钮以自动转换不含税价格。4. 核对价...

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