增值税纳税申报表30栏填到31栏,怎样改,已经申报了
2个回答财税会计专题活动
- 去办税大厅申请删除申报数据,然后重新申报即可。最好在15号以前完成。
- 要到税务部门撤销申报,然后在改
到税务机关做撤消申报处理,然后将撤消盘回读到企业的增值税申报软件,修改后重新申报就可以了。税务机关接收申报做撤消经常出现,但申报完毕的税务机关处理会麻烦一些。
主表30栏,“本期缴纳上期应纳税额”反映上月实际缴纳增值税税额,如果你上个月缴纳过增值税,那么这里就需要体现出来;如果没有欠税,该栏等于主表25栏“期初未缴税额”。主表31栏,“本期缴纳欠缴税额”反映上月实际缴纳的增值税欠税税额。主表32栏,“期末未缴税额”反映本月应缴未缴的增值税...
因为当月结帐后,税款只能在下月的1-10日交,所以在下月的报表上,反映的是交纳上期税款。而31行是说你交纳的以前欠缴的税款。补充:8月的报表 第30行填写的是7月份的应缴税款(即:本期交纳上期应纳税额 )。8月份产生的700元税,你是在9月的1-10号交纳,所以在申报8月份时,税款还没交纳,...
也就是将当月的实际税款征收数提前填写了,应该是下个月填在25栏的!不要紧,这几栏数据对本期应补(退)税额(应征税款)毫无影响,也不影响累计数据,所以不用改动!
回答:第30栏“③本期缴纳上期应纳税额”:填写本期上缴上期应缴未缴的增值税款。第31栏“④本期缴纳欠缴税额”,填写本期实际缴纳的增值税欠税额,但不包括缴纳入库的查补增值税额。