增值税交多了,国税给退回来了怎么做分录

增值税交多了,国税给退回来了怎么做分录
  • 预交增值税时,多加一个科目
    借:应交税金——应交增值税——预交增值税 100
    贷:银行存款 100
    多交的退回,应交的调整为未交增值税:
    借:应交税金——应交增值税——未交增值税 80
    银行存款 20
    贷: 应交税金——应交增值税——预交增值税 100
  • 用红字冲回下列凭证:
    借:应交税金——未交增值税
    贷:应交税金——应交增值税——转出多交增值税

    再做一笔:
    借:银行存款
    借:应交税金——未缴增值税(红字冲回)
  • 预交增值税时,多加一个科目
    借:应交税金——应交增值税——预交增值税 100
    贷:银行存款 100
    多交的退回,应交的调整为未交增值税:
    借:应交税金——应交增值税——未交增值税 80
    银行存款 20
    贷: 应交税金——应交增值税——预交增值税 100
  • 亲,您好,税务审核通过后,收到税务局退增值税,应该如下分录处理:

    1、根据免抵退纳税汇总表列明的退税额

    借:应收补贴款--出口退税

    贷:应交税金--增值税--出口退税

    2、根据免抵退纳税汇总表列明的免抵税额

    借:应交税金--增值税--出口抵减内销产品应纳税额

    贷:应交税金--增值税--出口退税

    (上述分录可以合并)

    3、收到退税款

    借:银行存款

    贷:应收补贴款--出口退税【摘要】
    收到国税退增值税会计分录如何处理【提问】
    亲,您好,正在为你查询精致答案,请您稍等片刻~【回答】
    亲,您好,税务审核通过后,收到税务局退增值税,应该如下分录处理:

    1、根据免抵退纳税汇总表列明的退税额

    借:应收补贴款--出口退税

    贷:应交税金--增值税--出口退税

    2、根据免抵退纳税汇总表列明的免抵税额

    借:应交税金--增值税--出口抵减内销产品应纳税额

    贷:应交税金--增值税--出口退税

    (上述分录可以合并)

    3、收到退税款

    借:银行存款

    贷:应收补贴款--出口退税【回答】
  • 收到税务退回多交增值税时做:
    借:银行存款(蓝字)
    借:应缴税金-应交增值税-已交增值税(红字)
    收到税务退回多交增值税月末结转:
    借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税;
    贷:应交税金-未交增值税-本期转入数-(至此,未交增值税科目,是平衡的)【摘要】
    收到国税退回多交增值税的会计分录如何处理【提问】
    收到税务退回多交增值税时做:
    借:银行存款(蓝字)
    借:应缴税金-应交增值税-已交增值税(红字)
    收到税务退回多交增值税月末结转:
    借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税;
    贷:应交税金-未交增值税-本期转入数-(至此,未交增值税科目,是平衡的)【回答】
  • 借:银行存款
    贷:应交税金——未交增值税
  • 借: 银行存款
    贷: 应交税金——应交增值税——预交增值税
  • 你好,问一下你是怎么走手续把多交税退回来的?找税管员还是税务大厅工作人员?
  • 借:应缴税金-应交增值税-已交增值税 贷:银行存款 2.多交增值税款的月末结转时做:借:应交税金-未交增值税-本期转入数 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税---(此时,未交增值税科目下是借方余额,属于溢缴税款状态,可以忽略,暂不处理)。3.次月收到税务退回多交增值税时做;借...

  • 贷:应交税金——应交增值税——转出多交增值税 再做一笔:借:银行存款 借:应交税金——未缴增值税(红字冲回)

  • 月度终了,收到税务机关退回多交增值税时,借记”银行存款“ 贷记“应缴税金-应交增值税-已交增值税 ”。企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。对于当月多交的增值税,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——应交增值税(...

  • 按照我国企业所得税法的规定,收到退回的以前年度多缴的增值税款,是要计入本年度应交所得税总额的。因此,其会计处理的方式是:借:银行存款 贷:以前年度损益调整(多缴增值税退回)同时做第二笔分录 借:以前年度损益调整(多缴增值税退回)贷:利润分配—未分配利润 ...

  • 国税将多缴纳的税款退回,会计分录只要 把多交或多提的税金用红字冲回即可。如果少提多交则冲回多交的税金,补提少提的税金,实际税金分录金额就是多冲回少补提。

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