财务审批报销流程表及制度

财务审批报销流程表及制度
  • 我们这里的做法是: 费用由报销人制付款申请单走报销流程-----所属部门主管签批-----财务部费用会计审核-------财务部主管审核-------集团财务总监审批(报销金额较大的)-------总经理审批(报销金额相当大的,特别是现金支出)
  • 一般报销(现金)做法是: 报销人制付款申请单——所属部门领导签批——财务部计划或费用会计审核财务部主管审核——出纳会计审核——财务部领导签批——出纳报销。
  • 费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用资金支出审批单)---报销人部门负责人确认签字---办公室主任审核(确认是否该报)---财务部门经理审核(单据、数据等方面要求)---公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)---出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程...

  • 报销流程:1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;2、报销单送本部门负责人复核并签字;3、报销人送报销单至财务部,由会计审核;4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;5、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

  • (一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。(三)按规定的审批程序报批。(四)报销5000元以上需提前...

  • 1、整理报销单据:将需要报销的发票、收据、明细清单等单据整理好,并按照要求粘贴整齐。2、填写报销单:根据报销单据填写报销单,包括报销人、报销日期、报销项目、金额等信息。3、审批签字:将填写好的报销单提交给部门负责人、财务负责人等审批签字。4、财务审核:财务部门对报销单据进行审核,核对金额、...

  • 财务报销流程包括:费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,填写完整并在报销人处签字;报销单送本部门负责人复核并签字;报销人送报销单至财务部,由会计审核;经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

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