什么是英国VAT增值税?
- 就这么跟你说吧!纯属个人见解:我们跨境专线物流-拓普泉给你说一下英国VAT是增值税(Value Added Tax)的简称,它适用于在英国境内产生的进口,商业交易以及服务行为。VAT增值税(Value Added Tax)适用于那些使用海外仓储的卖家们,因为您的产品是从英国境内发货并完成交易的。
VAT销售增值税和进口税是两个独立缴纳的税项,在商品进口到英国海外仓时您缴纳过商品的进口税,但在商品销售时产生的销售增值税VAT您也需要缴纳。
如果您的产品使用英国本地仓储进行发货,就属于英国的VAT增值税应缴范畴,我们建议您尽早找到解决方案注册VAT号码并申报和缴纳税款,让您可以合法地使用英国本地仓储发货和销售。
VAT增值税的税率是多少?跨境专线物流-拓普泉为您解答
VAT增值税有三种税率:
20% 的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)
5% 的低税率(比如家庭用电或者汽油等)
0% 的税率(适用于极个别情况)
卖家需缴纳的实际VAT=销售税VAT-进口增值税(IMPORTVAT)。
进口增值税(IMPORTVAT)=(申报的货物价值+头程运费+关税)×20%(进口增值税卖家是可以申请退回的)通常销售税VAT是指货物卖出后,要上缴的售后税,不同类别的产品收取的增值税VAT费率也不同,绝大多类产品按标准VAT税率20%计,在欧盟市场,一般销售税VAT由客户承担的,即:销售税VAT=产品定价(税前价格)×20%(这是客户承担的)。
需要注意的是,增值税VAT号码是唯一的,您所使用的海外仓储服务公司不能帮您代缴增值税,您也不能使用海外仓储服务的公司或其他个人的VAT号码作为自己的增值税账号。
如何缴纳VAT增值税?跨境专线物流-拓普泉为您解答
VAT税号注册后,有两种途径申请退税(进口增值税)和缴税(销售税VAT):
1、使用英国税务部门的官方在线操作系统自行申报;
2、指定正规会计师代为操作。
由于欧洲税务申报需要非常专业的税务知识以及外语能力,所以我们建议客户委托专业的会计师帮您做税务申报。
注:VAT税号申请通过后,请务必要进行税务申报,每季度申报一次,以免VAT税号被政府冻结。如果客户不依法进行VAT税务申报,造成VAT税号被冻结或其他法律责任都由客户自己承担。 - VAT(Value Added Tax)即增值税,是欧盟国家普遍使用的售后增值税,也指货物的利润税。当货物进入英国(按欧盟法例),货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税(IMPORTVAT),再按销售额交相应的销售税(SALESVAT)。
如果卖家的产品使用英国/其他欧盟国本地仓储进行发货,就属于英国/其他欧盟国的VAT增值税应缴范畴。在欧盟国间的进出口贸易,遵循欧盟各国的远程销售额控制。 - 你好,很高兴回答你的问题。
凡是从事跨国电子商务交易商家,选择英国仓储服务,无论规模大小,都需要考虑英国VAT的影响,都要依法注册并按时申报缴纳VAT。
一、VAT的概念
1、英国VAT的全称是Value Added Tax,它的前身是“Purchase Tax”,在1973年1月1日英国加入欧洲经济共同体之后在同年4月正式改成了“Value Added Tax”,并且制定了10%的税率,自2011年1月4号开始,英国VAT的标准税率(Standard Rate)从17.5%增长到了20%。
2、VAT适用于在英国境内产生的进口、商业交易以及服务行为,是售后增值税,是指货物售价的利润税。多出来的这一部分钱并不会进商家自己的腰包,而是上缴给国家,因此它已经成为英国政府第三大收入来源,第一第二分别是所得税和国家保险。所有在英国的公司都需要缴纳VAT,作为商家,譬如一家做衣服的厂商,他们在为衣服定价时就已经将VAT算在价格里面然后卖给服装店了;作为消费者,咱们在消费时购买的东西就已经包含了VAT在里面,大到汽车小到酱油,全都有VAT。
二、申请英国VAT是为了:
1、因为货物出口时若没有使用自己的VAT号,则无法享受进口增值税退税;2、若被查出借用他人VAT或VAT号无效的情况下,货物可能被扣无法清关;3、如果你不能提供有效的英国VAT发票给你的海外客户,客户有可能会取消交易;4、英国税局正在通过多方面渠道严查 卖家的VAT号,亚马逊、eaby等电商平台也在逐步要求卖家提交VAT号。
三、申请英国VAT需要提供的资料:
1、必须提供公司证书
2、至少提供以下其中一项:身份证,护照
3、至少提供以下任意两项(最好三项):户口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证,出生证明,医院病历,员工证,房产证,房屋租赁合同,信用卡账单,银行卡账单
四、用英国公司和非英国公司申请VAT的区别:
1、用英国公司注册的优势
1)客户在平台上收取的现金可直接提现至当地银行账户
2)正规化运作,提高品牌知名度及公司信用
劣势:涉及运营成本(办公费用、人工费用)、会计税务服务(账务记录、税务申报以及公司年检)
2、用非英国公司申请
优势:需专人在英国,当地运营成本低,无需提供会计报表,无需进行公司年检。
劣势:品牌效应不及当地注册公司,业务发展壮大之后亦可能受限。 - VAT适用于在英国境内产生的进口,商业交易以及服务行为。假如你的产品使用的是FBA(FBA是Fulfillment by Amazon的缩写,简单理解就是亚马逊代发货服务)发货或者英国本地仓储进行发货,那么你就需要缴纳英国的VAT增值税。
VAT增值税也适用于eBay所有使用海外仓储的卖家们,即便你使用的海外仓储服务是由第三方物流公司提供,也从未在英国当地开设办公室或者聘用当地员工,因为你的产品是从英国境内发货并完成交易的。
事实上,VAT销售增值税和进口税是两个独立缴纳的税项,在商品进口到英国海外仓时你缴纳过商品的进口税,但在商品销售时产生的销售增值税VAT你也需要缴纳。
特别需要注意的是,增值税VAT号码是唯一的,您所使用的海外仓储服务公司不能帮您代缴增值税,您也不能使用海外仓储服务的公司或其他个人的VAT号码作为自己的增值税账号。建议大家尽早注册VAT号码并申报和缴纳税款,以免带来不必要的麻烦影响正常的销售情况。 - VAT全称Value Added Tax,就是我们所说的增值税,适用于在英国境内产生的进口,商业交易以及服务行为。假如你的产品使用的是FBA(FBA是Fulfillment by Amazon的缩写,简单理解就是亚马逊代发货服务)发货或者英国本地仓储进行发货,那么你就需要缴纳英国的VAT增值税。
- VAT全称:Value Added Tax,附加税,欧盟的一种税制;是用来缴税用的。
如果是从事跨境的卖家,只要有货物在英国境内仓储,就需要依法注册并按时申报缴纳VAT
英国VAT需要每个季度申报一次 - VAT : value added tax.
购物附加税。在英国一般是17.5%。 即英国人购物时要多付17.5%的税。 外国人去英国旅游或者居留不超过三个月可在出海关前申请退税。
1. VAT(Value Added Tax)是一种在欧盟国家广泛采用的间接税,也被称为货物增值税。2. 当货物进入英国(根据欧盟法律),需要缴纳进口增值税。3. 商家在货物销售后,可以申请退还已缴纳的进口增值税(IMPORTVAT),并按照销售额缴纳销售税(SALESVAT)。4. 如果卖家的产品在英国或其他欧盟国家的本地...
VAT,即英国增值税,是一种针对货物和服务在销售过程中增加的价值所征收的税。英国的VAT税率通常为20%,但也有其他较低的税率适用特定商品和服务。进口商品时,商家需支付进口增值税和进口关税。进口增值税的计算公式为:进口增值税 = (货物申报价值 + 运输费用 + 进口关税)× 20 这部分增值税是可...
增值税,即value added tax(VAT),是一种商品或服务在流转过程中产生的增值额作为计税依据征收的税。欧盟进口货物时,除了关税,还需缴纳进口增值税,税额与货物在进口国供应的税率相同,根据商品的海关完税价格和关税计算。对于在欧盟国家注册增值税的进口商,通常可申请增值税退税,需遵循当地的标准退税...
VAT是Value Added Tax的缩写,中文译为增值税。它起源于法国,是欧盟国家针对国内商品销售征收的税款。在国际贸易中,VAT通常指增值税,不同国家税率不同,对贸易商的征税也不同。英国VAT是适用于英国境内的进口、商业交易及服务行为的增值税。德国VAT同样适用于德国境内产生的进口、商业交易及服务行为。增...
VAT即增值税,是指货物售价的利润税。当货物进入英国,需要缴纳进口税,包括关税和进口增值税。销售后,商家可以退回进口增值税,并按销售额交相应的销售税。作为进口商,海关会对其商品征缴进口税,包括关税和进口增值税。计算方式为:进口增值税=(申报货值+头程运费+关税)×20%;进口关税=申报货值×...