增值税申报表和账上数不一致怎么办?

增值税申报表和账上数不一致怎么办?
  • 主要是你的帐务处理有错误(还没有开票),确认销售收入时,是不应该预做“销售收入的”,如果申报表还没报走,就修改申报表;如果申报已结束,只有等下月再调整了。对全年累计销售收入不会有影响的,没有关系的。
  • 收入的确认应该是以发票为准,如果你没开发票呢即使收了钱也给了货还是不能做收入,反之你开了发票了,但是还没收到钱也没发货,一样也要做收入.不知道说明白没有.
  • 冲 上月帐,在做同样一张篮字的附上开出的发票即可
  • 1.对于计算错误或录入错误,企业应及时更正错误数据,确保增值税账与申报数据一致。2.对于漏报或多报的情况,企业需要根据实际情况进行补充申报或申请退税。对于漏报部分,应补提销项税额或补进进项税额;对于多报部分,应申请退税或冲减下期应纳税额。3.对于税率调整导致的差异,企业应根据新税率调整增值...

  • 一、正面回答1、非政策性差异。主要就是人为导致,比如次月申报增值税时,发现申报期的账务处理有误,或者开票、抵扣发票有误。2、政策性差异。会计收入确认原则和增值税收入确认原则本来存在差异.举例,提前开票,增值税要求申报,但是还未达到会计准则规定的收入确认原则,类似这种政策性差异导致的不一致。...

  • 答:如果增值税申报表与账簿不一致,那么首先要分析不一致的具体原因,根据不同情况作相应调整。具体如下:1、如果是报表出现错误,则直接对报表数据进行调整,而无需做凭证。但是为了便于之后核对,可以在账簿本年利润科目所对应的月份摘要备注下。2、如果是账簿出现错误,则需在摘要里写明:补记哪年哪...

  • 申报错误更正的具体操作如下:查询已申报缴款的申报记录,对原有申报数据进行修改,重新申报提交,保存成功后系统将替换掉原有的申报记录.目前电子办税服务厅只支持通用申报的错误更正,其他申报的错误更正需要到实体办税服务大厅办.应交增值税账面和申报表不符怎么办?除了存在不能抵扣的进项税还没有转出的税额外...

  • 这么做完账上进项就多了280【提问】如果增值税申报表与账簿不一致,那么首先要分析不一致的具体原因,根据不同情况作相应调整。具体如下:1、如果是报表出现错误,则直接对报表数据进行调整,而无需做凭证。但是为了便于之后核对,可以在账簿本年利润科目所对应的月份摘要备注下。2、如果是账簿出现错误,...

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