我想知道一般纳税人,网上报税的具体流程??

我想知道一般纳税人,网上报税的具体流程??
  •   月末结帐后,开始网上电子申报,然后去税务局交手工财务报表即可。不清楚的话可以咨询专管员。
      一. 增值税专用发票的领购,-------企业发生销售业务-------在税控系统中开具增值税专用发票(销项)或开具普通发票.
      的操作
      每月初2号前进行抄税----在开票系统中打印相关发票清单报表----进行报税 )
      1) 平时开具增值税销项发票包括有以下几类
      ü 正数发票
      ü 负数发票
      ü 带有发票清单的发票
      ü 带有销售折扣的发票 .
      2) 领购发票读入开票系统
      3) 当月发票的作废.
      4) 数据的备份 等
      二. 本月如购进原材料,取得 .(进项) ,将进项发票录入---中每月20号至月末前一天进行增值税进项发票的网上认证工作.
      具体流程:
       (进项)在中的录入----导出-----网上认证-----下载认证结果----导入纳税申报系统-----有错的查询修改----再导出----网上认证----认证通知书下载----认证结果查询---直至认证全部OK p8+H
      三. 增值税专用发票的核销(注:增值税专用发票使用时间为二个月),到期没有用完,要去税局核销.
      核销要带以下资料去:
      一、普通发票缴销需提供以下资料:
      1、已领购的发票,包括未使用的空白发票_
      2、《普通发票核销明细表》
      3、发票统一领购簿 {
      二、专用发票核销需提供以下资料:
      1、已领购的发票,包括未使用的空白发票
      2、发票统一领购簿
      3、税控IC卡
      四. 月初,一般2号之前进行抄税----报税---提供相关资料给税局 2}H
      提供的资料如下: "
      1、抄有申报所属月份销项发票信息的IC卡;
      2、使用小容量IC卡的企业提供增值税专用 项数据软盘两张(使用大容量IC卡的企业不须报送);
      3、防伪税控开票系统生成的(具体来说,Windows版开票子系统生成的是增值税专用发票汇总表和明细表,DOS版开票子系统生成的是存根联明细表,若由于客观原因(例如系统故障或者被盗等)不能够从开票系统生成,可由企业根据实际开票情况、参照格式如实填报),开票日期从数据所属当月的一号至月终;
      4、《电脑版增值税专用发票领用存月报表》(以下简称《领用存月报表》); c
      5、发票购领簿;
      6、抄报税所属期月份开具的最后一张发票原件或复印件(以下称发票A)、抄报税所属期的下月开具的第一张发票原件或复印件(以下称发票B),若企业还没有开具发票,则取第一张空白发票原件或复印件;
      7、对于作废的专用发票,要将全部联次一同提供;
      8、由于故障维修导致发票数据丢失的,需提供维修服务单位出具的《防伪税控专用设备故障诊断意见书》,并携带发生数据丢失的发票原件;
      9、若有空白核销的发票(切角作废),企业还应带空白发票的原件; FtP
      10、若企业有主、分开票机的,每台开票机都需要提供上述资料(每台开票机的资料只是反映本机的开票数据情况,要在资料上注明主、分机号) <
      注:相关表格请到就近税务机关的办税服务厅索取。所有复印件需加盖公章,并写明“此复印件与原件相符”字样。复印件资料统一使用A4纸规格。 -

      五. 抄完税后就要准备进行网上纳税申报 J
      将中增值税 项数据的导出---导入中
      具体流程如下:
      登陆一机多票开票子系统,点击“发票查询”按钮,如下图: #C:BX9
      2、选择当前需要导入发票的对应月份,假如当前需要导入12月份的发票数据,则选择“本年12月份”,按下“确定”按钮,
      3、按下“确定”按钮后出现当前月份对应发票的记录查询窗口:
      请用户注意,上图“发票查询窗口”中对应发票字段的排列顺序是系统安装时的缺省排列,企业电子申报管理系统默认是以以上的字段排列规则进行发票数据的读取。
      4.登陆企业电子申报管理系统,通过“销项发票管理中”中的“从界面读发票数据(一机多票)”菜单读取发票数据。

      5、点击“读发票查询界面”,系统自动进入对发票数据的读取操作,并自动切换到发票查询界面 1:
      用户这时可以看到发票查询界面中发票数据在进行连续的跳闪和刷新,请用户务必注意,数据读取过程中请不要操作键盘和鼠标,否则可能会影响到发票数据的正常读取。数据读取完毕,系统自动切换操作窗口。
      6、这时点击“保存”按钮,系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理。请用户注意,如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确”的提示,请用户在“系统税目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发票查询界面”的操作。
      7、主要注意事项: :
      1) 执行发票读入时”发票查询窗口”不能处于“最小化状态”。否则系统会提示“读取不到任何发票数据”
      2) 为了保证发票数据采集的正确性,系统执行读取“发票查询界面”数据过程中请用户不要操作键盘和鼠标。
      3) 如果用户在发票读取过程中出现如“ 应该设置购方名称栏目显示”的错误提示,原因可能是“发票查询界面”中发票字段的显示排列缺少对应的必读字段,用户必须修改并保证发票查询界面中至少有下面9个字段的内容(与排列顺没有关系)。注意,用户设置好对应的字段内容后记得按下“格式”按钮,保存当前设置。
      4) 9个必读的字段内容分别是:发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志
      5) 必读字段的设置操作:
      首先在发票查询窗口点击左上角的黄色小按钮(红色小圆圈),图示如下:
      点击后出现如下的对话框,用户这时可以通过“项目选择”框的内容对必读字段进行选择。
      通过“项目选择”框中的 “ ” 和 “ ”对字段进行汰选。确保“结果项目”中显示的字段内容至少有如下9项必读字段:发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志。 图示如下:
      设置好字段的显示内容后请点击菜单栏目上的“格式”按钮,保存当前设置。如下图 v;
      六. 将开票系统中的销项导入开票系后,就可以在中做纳税申报表及相关的几个附表和资产负债表及利润表----生成申报文件存入U盘---在国税局网站上传申报文件,进行网上纳税申报-----跟踪纳税申报结果------网上申报成功后于月初10号前打印申报报表----到国税局提交纸质申报资料.
  • 网上报税,简单的说:
    1. 报税准备工作:打印金税卡资料统计表(以备销项数据之用);打印认证结果清单(以备申报进项数据之用)
    2。流程:
    抄税 (在防伪税控系统中将数据抄到金税卡中)----> 远程抄税(在网上抄报税系统抄出金税卡中的数据)-----> 远程报税(录入发票信息,新建报表,发送报表,申报成功后,打印报表一式两份,法人签字,送交税务机关)
    ----->报税成功后,上网上抄报税系统,点击清零解锁。

    辅导期待抵扣进项税,直接填到“附表二”中第三大栏的“期初已认证相符但未申报抵扣”(此栏填写前期认证相符,但留存到本期抵扣);
    本期认证相符但本期不能抵扣,得留存到次期抵扣的,则在“本期认证相符且本期未申报抵扣”中填写;




  • 这是我空间的,你可以参考一下。但愿能帮到你。
  • 1、登录税务局官方网站,使用企业的用户名和密码进行登录;2、在网站上选择“申报缴纳”菜单,点击“纳税申报”选项,进入“个人所得税明细申报”页面进行申报,根据企业的实际业务情况填写相关数据,提交后完成缴款,即完成申报;3、一般纳税人每月都需要进行纳税申报,与小规模纳税人季度申报不同,申报期限...

  • 1、发票认证:在税款所属期内完成,在认证通过的次月申报期内申报抵扣进项税额,不足抵扣的部分可结转下期继续抵扣(但当期必须申报)。2、抄税:是指一般纳税人通过开票软件将上月开票数据抄入报税盘(税控盘,下同)或IC卡的操作,每月开具发票之前需要先进行抄税。3、网上申报增值税:税盘、报税CA...

  • 1. 访问国家税务总局电子税务局网站并登录,使用您的账号和密码进行身份验证。2. 登录后,选择“增值税一般纳税人”相关服务。3. 在系统跳转的页面中,点击“发票采集”功能按钮。4. 在发票采集功能页面,通过菜单栏选择“一键获取销项发票”选项。5. 发票采集完成后,系统将弹出确认对话框,请仔细核对...

  • 1、一般纳税人企业需要在每月的申报期内,通常是每月的1-15日,通过金税盘或者税控盘进行抄报税处理;2、一般纳税人企业需要在网上申报系统进行小小专用发票数据导入及其它应税项目数据的手工录入;3、一般纳税人企业需要在网上申报系统将已在主管税务机关认证的进项专用发票数据进行导入,并将其它扣税平整数...

  • 一般纳税人申报流程: 1.月底前进项发票认证解密。 2.报税前(至少在次月7日前)销项发票抄税(在中介机构乘以乘以的一般由中介机构 抄税)。 3.打印本月开票清单。 4.网上报税: A、如有开具普通发票,要导入。 B、如取得可以抵扣的“四小票”(货运发票睁答、废旧物资发票、农产品收购凭证、海关 ...

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