企业所得税A类报表填错了,需要带什么到税务局作废
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- 具体需要携带的资料请先咨询主管税务机关。申请撤销或者作废流程、提交的资料可能各个地区不一样。
企业所得税月(季)度预缴纳税申报表A类填错了数字分以下几种情况处理:1、当月申报期内,到办税大厅去修改。2、当月申报期过后,可以更正。3、以后月份可以通过补充申报纠正。
去税务局查,能去。企业所得税申报表a类填报数值不一致是一种不正常的现象,需要去税务局进行更正,如果更正的结果是需要退税的,比如5年内追补扣除的,按照规定是需要进行专项申报,税务局需要严格复核并按照内部规定的控制程序后,企业才能申请退税;如果更正的结果是企业需要补税的,金税系统会自动计算滞...
1. 你看一下自己附表三第38行(不征税收入用于支出所形成的费用)是不是填了数字,如果填了,是真的有发生,还是手误填的;如果是真的发生了,一定要进行调增处理;如果没有发生或填错了就删掉即可。2. 再看看附表三第42行(财产损失)的账载金额是否也填了数字,那意味你企业发生了财产损失。对...
6、第7行“减免所得税额”:填报当期实际享受的减免所得税额,包括享受减免税优惠过渡期的税收优惠、小型微利企业优惠、高新技术企业优惠及经税务机关审批或备案的其他减免税优惠。 第7行≤第6行。7、第8行“实际已预缴的所得税额”:填报累计已预缴的企业所得税税额,“本期金额”列不填。8、第9...
建议直接去税务大厅更正申报,如果下个季度利润亏损金额还是没有这个季度填错的利润这么多的话下个季度也改不了的