增值税是怎么计算的,进项税和销项税是怎么一回事

增值税是怎么计算的,进项税和销项税是怎么一回事
  •   增值税是以商品生产流通和提供劳务所产生的增值额为征税对象的一种流转税。所谓“增值”,是指纳税人在一定时期内销售产品或提供劳务所得的收入大于购进商品和取得劳务时所支付的金额的差额,是纳税人在其生产经营活动中所创造的新增价值,相当于活劳动所创造的价值额。
      销项税是指纳税人销售货物或应税劳务,按照销售额和增值税税率计算并向购买方收取的增值税额。
      进项税是指纳税人购进货物或接受应税劳务,所支付或负担的增值税额。
      一般纳税人应纳税额的计算公式:
      应纳税额=当期销项税额-当期进项税额
      小规模纳税人应纳税额的计算公式:
      应纳税额=销售额*征收率
  • 增值税的计算方法如下:  
    简单地说,增值税属于价外税,只要是一般纳税人或小规模纳税人,所购销的货物其实都是含税的货款。因此在计算收入时都要把增值税剔除,即:
    价税合计/1.17=不含税价款, (就是含税货款中剔除增值税)
    不含税价款*17%=增值税 (销项税或进项税) (购入时是进项税,销售时是销项税)
    购入:10000/1.17=不含税货款8547.01
    8547.01*17%=增值税(进项税)1452.99
    销售:15000/1.17=不含税销售额12820.51
    12820.51*17%=增值税(销项税)2179.49
    应交增值税=销项税2179.49-进项税1452.99=726.5

    如果按你所说货款减去税金,即不含税价款。比如进货,就是用:
    含税价10000-进项税1452.99=不含税价款8547.01.
    即增值税计算公式为:价税合计10000/1.17*17%=增值税(进项税)1452.99
    进项税是:进项税额,是指纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或者不动产,支付或者负担的增值税额。
    指当期购进货物或应税劳务缴纳的增值税税额。在企业计算时,销项税额扣减进项税额后的数字,才是应缴纳的增值税。因此进项税额的大小直接关系到纳税额的多少。一般在财务报表计算过程中采用以下的公式进行计算:
    进项税额=(外购原料、燃料、动力)*税率/(1+税率)
    进项税额是已经支付的钱,在编制会计账户的时候记在借方。
    销项税是:销售货物或有应税项的税金时应交的税金 即销项税金 。 所谓进项税和销项税是指增值税的进项和销项税。销项税额是一般纳税人在销售货物时,向购货方收取的货物增值税税额。一般纳税人在销售货物时要收两部分钱,一部分是不含税价款,一部分是销项税额。
    增值税是国家就增值额征的一种税。如果你是一般纳税人,你花1元钱买商品的同时(卖方如果能提供 的话),给你商品的一方要替税务局向你收0.17元的税款。你要向卖给你商品方支付1.17元。当你把1元的商品以1.2元卖出的时候(或加工成别的商品以1.2元卖出时),你要替税务局向购买方收取1.2*0.17=0.204元税款。实际你的纳税额是0.204-0.17=0.034元。0.17元叫进项税,0.204元叫销项税。用0.17元抵减0.204元的过程就叫抵扣进项税。抵扣的前提是你是一般纳税人,有认证过的进项税额。当月没抵扣完的可到以后抵扣。
  • 1、增值税专用发票上:以下金额是指发票上的不含税价款进项税=进货金额*增值税率 (17%或13%)销项税=销货金额*增值税率2、 如果是普通发票或是其他发票(以下金额是指加税合计)进项税=【进货金额/(1+增值税率)】*增值税率 (17%或13%)销项税=【销货金额/(1+增值税率)】*增值税率3...

  • 销项税额是企业在销售商品或提供服务时,根据不含增值税的销售额,按照规定的税率计算得出的。具体计算公式为:销项税额=不含增值税销售额×税率,或者等价地计算为含增值税销售额除以(1+税率)再乘以税率。进项税额则是企业在购进商品或接受服务时,根据购买价格和适用的增值税税率计算得出的。计算方法包...

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  • 1、增值税一般纳税人的计算方法:应纳税额=本月销项税额-本月进项税额;本月销项税额=本月的销售额÷[1+0.16(或1.11)]*17%(或11%)本月进项税额为本月取得并认证的增值税专用发票和海关专用缴款书上注明的增值税税额,取得的运费发票*7%,取得的农业生产者农产品发票或收购发票上开具的金额*13%...

  • 在增值税计算中 内销货物的人工费用算进项税额还是销项税额 税率是多少 急求~~~ 如果是计入成本的人工费,那么就是销项税。税率是根据你公司的增值税率确定的。汽车行业增值税报表中印花税如何推算?可以(销项税额十进项税额)÷17%×3÷10000吗? 不对,是按进销合同来贴印花的,你(销项税额十...

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